期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
业财融合下事业单位内部控制体系的改进探析
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
为了进一步加强事业单位的内部控制体系建设,提升内部控制管理水平,本文从事业单位加强内部控制的必要性开始,并有针对性提出事业单位内部控制体系存在的相应问题,最终提出业财融合下事业单位内部控制体系改进策略,为事业单位提升内部控制管理水平、促进其健康发展提供较为粗浅的理论基础。
作者
张萍
机构地区
山东省东营市湿地城市建设推进中心
出处
《审计与理财》
2023年第10期42-43,共2页
关键词
业财融合
事业单位
内部控制体系
问题
策略
分类号
F810.6 [经济管理—财政学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
7
参考文献
2
共引文献
5
同被引文献
2
引证文献
1
二级引证文献
0
参考文献
2
1
燕廷淼.
基于案例的行政单位内部控制建设思考[J]
.河南工程学院学报(社会科学版),2022,37(2):30-34.
被引量:2
2
梁丽洪.
行政单位内部控制信息化平台的构建研究[J]
.商业会计,2022(19):81-84.
被引量:5
二级参考文献
7
1
武君婷.
中国县级政府的角色定位及转换[J]
.福建行政学院福建经济管理干部学院学报,2007(3):16-19.
被引量:6
2
马东彦.
公共政策决策失误的案例研究[J]
.市场周刊,2012,25(5):142-143.
被引量:2
3
唐大鹏,吉津海,支博.
行政事业单位内部控制评价:模式选择与指标构建[J]
.会计研究,2015(1):68-75.
被引量:278
4
李连华.
腐败防控视角的行政事业单位内部控制研究[J]
.会计之友,2019,0(11):2-8.
被引量:12
5
唐大鹏,常语萱,王伯伦,从阓匀.
新时代行政事业单位内部控制审计理论建构[J]
.会计研究,2020(1):160-168.
被引量:43
6
王国平,徐冰.
基于内部控制的高校财务信息化建设思考[J]
.财务与会计,2021(6):85-85.
被引量:25
7
施赟,桂青.
行政事业单位内部控制信息化系统的构建与实施路径探讨[J]
.商业会计,2022(12):80-84.
被引量:9
共引文献
5
1
王梦璐.
高校内部控制评价的优化探究[J]
.投资与创业,2024,35(5):194-196.
2
王欣.
基于实时数据库的企业信息化平台的设计[J]
.信息与电脑,2023,35(13):200-202.
3
赵晨序.
基于财务信息化视角探究工会经费内部控制[J]
.中国管理信息化,2023,26(23):58-60.
4
吴昊,刘媛媛,陈娅,王露,王雪莲.
新形势下科研事业单位内部控制建设研究——基于H所调研数据的分析[J]
.农业科研经济管理,2024(1):1-6.
5
王志英.
探讨行政单位如何多措并举加强内部控制[J]
.首席财务官,2024,20(5):107-109.
同被引文献
2
1
谢凌倩.
基于风险管理谈事业单位内部控制体系建设[J]
.品牌研究,2024(6):0114-0116.
被引量:1
2
杨平华.
基于全面预算管理的行政事业单位内部控制体系构建[J]
.行政事业资产与财务,2023(12):55-57.
被引量:4
引证文献
1
1
任凤华.
事业单位建立内部控制体系的策略和方法[J]
.投资与创业,2024,35(8):149-151.
1
徐玉兰.
内部控制体系建设对国有企业财务管理的重要性[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(11):172-175.
2
胡莺.
财务分析在企业内部控制中的重要性[J]
.现代营销(信息版),2023(8):79-81.
3
杨金林,谢金生,颜美妹,胡征莹.
信息化背景下的高职院校固定资产内部控制体系建设[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(11):67-70.
4
桑小燕.
地方城投公司内部控制建设探讨[J]
.投资与创业,2023,34(17):5-7.
5
杨婷.
国企财务管理与内部控制体系建设[J]
.纳税,2023(24):88-90.
被引量:2
6
赵秋凯.
优化企业内部审计的策略研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(11):185-188.
7
丁红伟.
数字经济时代政府会计数字化转型策略分析[J]
.今商圈,2023(19):178-181.
8
韩明军.
新预算法对会计核算的影响探讨[J]
.财会学习,2023(29):68-70.
9
余文琰.
风险管理视角下国有企业内部控制策略探讨[J]
.品牌研究,2023(30):0107-0109.
10
贺永祥.
国有企业内部控制体系建设探讨[J]
.行政事业资产与财务,2023(17):62-64.
被引量:2
审计与理财
2023年 第10期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部