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聚焦高质量发展的研究型内部审计探索与研究——以广东移动市场领域审计项目为例
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摘要
近年来,基于我国审计事业高速发展的形势以及各级监管部门对内部审计工作提出的更高标准、更严要求,研究型审计已成为实现审计高质量发展的必然选择。本文结合中国移动通信集团广东有限公司(以下简称广东移动)研究型审计工作组织形式,以及研究型审计在市场领域审计项目中的具体实践案例,探讨如何基于研究,加快审计组织改革、加速审计人员成长,促进审计价值提升,以高质量审计助力公司高质量发展。
作者
无
茅芯
黄邦夏
机构地区
中国移动通信集团广东有限公司内审部
不详
出处
《中国内部审计》
2023年第11期68-73,共6页
Internal Auditing in China
关键词
审计项目
内部审计
审计组织
审计人员
审计事业
高质量审计
审计价值
工作组织形式
分类号
F626 [经济管理—产业经济]
F239.45 [经济管理—会计学]
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