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小微行政事业单位内部控制体系研究 被引量:2

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摘要 本文以小微行政事业单位的内部控制建设为研究对象,剖析内部控制的薄弱环节和难点问题,通过构建精简高效的内部控制运行机制,多措并举推进内控制度建设,完善评价与监督机制,设计了一套符合小微行政事业单位特点的内部控制体系,以期不断加强单位内部管理,实现治理能力现代化。
出处 《中国总会计师》 2023年第11期169-171,共3页 China Chief Financial Officer
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