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公立医院招标采购内审的难点和建议
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1
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摘要
本文通过对公立医院招标采购内部审计全流程风险点、内部环境和内审结果的问题进行深入分析,提出了加强风险点防控、增强管理干部内审意识、提升内审人员队伍和专业能力建设、加强审计结果应用等建议,旨在促进财务管理的规范化、提高财政资金使用效益,进而提升公立医院的服务质量。
作者
王雨濛
邓芳
徐静
机构地区
中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)
出处
《招标采购管理》
2023年第11期58-60,共3页
Tendering & Purchasing Management
关键词
招标采购
内部审计
内审
公立医院
财政资金使用效益
促进财务管理
服务质量
规范化
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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