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内部控制审计存在的问题及改进对策研究
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摘要
从2012年至今,我国实施内控审计已有10年了,我国在内部控制审计成果显著,并影响着我国会计师事务所和上市公司做出了改变,进一步推动内控审计的发展。但是由于我国的内部控制审计相对于国外起步较晚,在发展的过程中仍然存在诸多问题,本文结合我国上市公司内部控制审计披露的相关报告进行分析。
作者
梁万贤
机构地区
广西财经学院
出处
《审计与理财》
2024年第2期29-31,共3页
关键词
上市公司
内部控制
审计费用
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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