期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基于大数据的内部审计模式革新思路探索
下载PDF
职称材料
导出
摘要
随着现代信息技术的不断发展,现代企业信息量日益增长,大数据成为企业重要的战略资产。内部审计是企业经营和管理的重要环节,面临着前所未有的挑战。基于此,概述了大数据的内容,分析了大数据对内部审计的影响,指出了内部审计发展面临的挑战,并在此基础上提出了内部审计模式的革新思路。
作者
林瑾丹
机构地区
福建信息职业技术学院
出处
《当代会计》
2023年第24期109-111,共3页
Contemporary Accounting
基金
福建信息职业技术学院2019年校级课题“大数据视域下的审计模式革新探索”(课题编号:Y19308)。
关键词
内部审计
大数据
革新思路
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
27
参考文献
8
共引文献
37
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
8
1
赵肖瑞.
大数据审计面临的问题及发展对策分析[J]
.农村经济与科技,2021,32(22):80-82.
被引量:4
2
钟向忠.
高校内部审计整改问题及对策思考[J]
.工程技术研究,2018,3(10):172-174.
被引量:3
3
胡永利.
数字化背景下内部审计转型的探讨[J]
.治淮,2023(4):71-72.
被引量:2
4
薛文艳.
企业数智化内部审计的转型研究[J]
.中国内部审计,2021(6):4-8.
被引量:16
5
张秀莲.
大数据时代对内部审计的影响分析[J]
.时代金融,2019,0(6):38-39.
被引量:5
6
刘康.
大数据背景下企业内部审计工作的优化研究[J]
.财会学习,2023(20):119-121.
被引量:5
7
严婷婷.
大数据时代国企内部审计发展新路径探讨[J]
.财经界,2023(18):150-152.
被引量:4
8
王瑾.
大数据分析在国有企业内部审计中的思考与应用[J]
.商业观察,2023,9(18):21-24.
被引量:6
二级参考文献
27
1
张雪.
财务共享模式下工程建设项目内部审计的重点[J]
.投资与创业,2021(10):116-118.
被引量:1
2
尹会岩.
大数据背景下内部审计创新发展[J]
.审计观察,2020(7):55-59.
被引量:11
3
张雪芹.
基于微应用+大数据分析研究智慧审计模型[J]
.中国产经,2020(14):35-36.
被引量:6
4
孔馨俪,王文涛.
大数据推动公司内部审计方法创新[J]
.新商务周刊,2019,0(15):120-120.
被引量:1
5
于蜜.
内部审计与现代企业管理有效结合的思考与探索[J]
.审计月刊,2011(9):44-45.
被引量:1
6
赵利琴.
加强内部审计整改 促进高校规范管理[J]
.价值工程,2014,33(7):177-178.
被引量:4
7
秦荣生.
大数据、云计算技术对审计的影响研究[J]
.审计研究,2014(6):23-28.
被引量:577
8
郑伟,张立民,杨莉.
试析大数据环境下的数据式审计模式[J]
.审计研究,2016(4):20-27.
被引量:156
9
沈慧霞.
浅论新常态下国有企业领导干部经济责任的内部审计[J]
.科技创新与应用,2016,6(35):282-283.
被引量:8
10
王强,刘玉奇.
新零售引领的数字化转型与全产业链升级研究——基于多案例的数字化实践[J]
.商业经济研究,2019(18):5-8.
被引量:38
共引文献
37
1
刘佳.
国有企业内部审计模式转型的管理实践研究[J]
.市场瞭望,2023(15):48-50.
被引量:2
2
李梦丽.
大数据时代企业内部审计新路径探讨[J]
.会计师,2023(20):107-109.
3
张兰.
基于大数据技术的企业内部审计现状与改善路径研究[J]
.财经界,2023(35):159-161.
4
唐霖.
大数据背景下企业内部审计转型思考[J]
.现代经济信息,2024(4):112-114.
5
隋玉明.
大数据时代的审计创新和发展研究[J]
.财务与金融,2020(3):41-44.
被引量:6
6
张鸿鑫.
后疫情时代:风险导向审计模式在企业内部审计中的应用分析[J]
.锋绘,2020(4):155-156.
7
崔永.
信息化环境下企业内部审计模式思考[J]
.中小企业管理与科技,2021(1):80-81.
8
林菡卿.
对连锁经营数智化转型的路径选择与实践创新分析[J]
.知识经济,2021(20):171-172.
9
吕敏蓉.
数字化背景下企业内部审计转型痛点及对策[J]
.财会学习,2021(28):124-126.
被引量:13
10
刘丹丹,杨奕.
高校建设工程管理审计整改效果提升措施的探讨[J]
.中国内部审计,2022(1):52-55.
被引量:3
1
王媛.
公立医院固定资产全生命周期管理优化思路探索[J]
.市场周刊,2024,37(6):107-110.
被引量:1
2
甘忠忠.
一种多级架构下的建筑施工企业信息系统建设落地思路探索[J]
.中国信息界,2024(1):153-156.
3
王芬娜.
财务战略管理在民营企业经营发展中的应用思路探索[J]
.现代经济信息,2023(25):52-54.
4
任颖.
电子政务时代政务服务中心管理思路探索[J]
.活力,2024(5):169-171.
5
苗培让.
研究型审计视角下内部审计发展路径探析[J]
.国际商务财会,2024(4):71-74.
被引量:2
6
安广实.
要加强内部审计统计工作[J]
.中国内部审计,2024(3):1-1.
7
左秦.
“供应链中断”,倒逼重塑性增长[J]
.经理人,2024(2):56-58.
被引量:1
8
许琼.
新时期完善国企财务管理与内部控制体系建设的策略研究[J]
.活力,2024(5):67-69.
9
唐波.
商业银行经营管理面临的问题及应对策略研究[J]
.活力,2024(5):175-177.
10
李榕杰.
刑事法律风险背景下企业家面临的犯罪类别研究[J]
.法制博览(名家讲坛、经典杂文),2024(6):76-78.
当代会计
2023年 第24期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部