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深化基层内部审计成果运用
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摘要
近年来,外汇管理局内审部门深刻践行习近平总书记关于构建“集中统一,权威高效”审计监督体系的工作要求,深入贯彻落实党的二十大和中央审计委员会各次会议精神,为审计成果运用赋予了新的内涵,也为审计工作如何与时俱进,更好促进外汇管理局履职和防范化解业务风险带来了全新挑战。新形势下,应进一步提升内部审计成果运用成效,更好地发挥内审服务外汇管理工作的作用。
作者
张露文
刘妍
机构地区
中国人民银行吉林省分行
出处
《中国金融》
北大核心
2024年第7期100-100,共1页
China Finance
关键词
外汇管理工作
审计委员会
审计监督体系
内审部门
防范化解
审计成果运用
业务风险
审计工作
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F832.6 [经济管理—金融学]
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