期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
加强内部控制助推企业长远发展
下载PDF
职称材料
导出
摘要
内部控制是以实现企业经营管理目标为目的的,能够保证企业内部资产安全完整、财务报告及相关信息真实可靠,为相关决策的制定提供信息支撑,提升企业的经营效率及效果。但现阶段,仍有部分民营企业未能将内部控制真正落实到位,导致管理效果不理想。为了探讨如何加强内部控制,助推企业长远发展,文章以内部控制相关概述为引线,深入分析了民营企业构建内部控制的重要性,阐述了民营企业加强内部控制过程中存在的问题,并提出了有针对性的改进策略。
作者
钟剑通
机构地区
东莞市协诚会计师事务所
出处
《活力》
2024年第11期79-81,共3页
Vitality
关键词
民营企业
内部控制
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
16
参考文献
4
共引文献
11
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
4
1
伍富堂.
浅析中小民营企业内部控制与风险管理[J]
.商业观察,2022(21):85-88.
被引量:4
2
韩杰.
探讨民营企业内部控制的建立与完善[J]
.质量与市场,2022(24):115-117.
被引量:4
3
陈瑜星.
民营企业内部控制存在的问题及相关建议[J]
.质量与市场,2022(16):91-93.
被引量:5
4
饶传侠.
加强民营企业内部控制的思考[J]
.中国市场,2023(8):103-105.
被引量:3
二级参考文献
16
1
孙玉锋.
财务会计视角下企业内部控制存在的问题及优化策略分析[J]
.企业改革与管理,2021(24):176-177.
被引量:13
2
毛丽莉.
基于风险管理的中小企业内部控制问题与策略分析[J]
.中国产经,2020(12):133-134.
被引量:7
3
尚春秀.
基于风险管理的中小企业内部控制问题与策略分析[J]
.财会学习,2020(2):10-12.
被引量:13
4
谭智实.
风险管理视角下的非上市民营企业内部控制研究[J]
.财经界,2020(6):30-31.
被引量:1
5
何安稳.
中小企业内部控制风险管理问题及建议[J]
.中国乡镇企业会计,2020(7):175-176.
被引量:8
6
林艳.
民营企业内部控制体系构建研究[J]
.财会学习,2020(26):197-198.
被引量:10
7
王宇,樊昕泽.
基于风险管理的中小企业内部控制研究[J]
.商场现代化,2020(18):114-116.
被引量:4
8
李小颖.
民营企业内部控制的问题及对策浅析[J]
.财会学习,2020(30):170-172.
被引量:6
9
吴飞华.
浅议基于风险管理的中小企业内部控制体系[J]
.中国集体经济,2020(33):30-31.
被引量:4
10
徐敏.
风险管理下的中小企业内部控制研究[J]
.中国集体经济,2020(35):34-35.
被引量:3
共引文献
11
1
叶凯丰.
我国民营企业内部控制问题及应对举措[J]
.质量与市场,2023(16):61-63.
被引量:1
2
曹彬.
民营企业内部控制存在的问题及建议[J]
.市场瞭望,2023(20):21-23.
3
鲍利英.
如何做好企业内部控制与企业风险管理[J]
.环球财经,2023(1):92-94.
4
李玲.
风险管理视域下民营企业内部控制体系建设路径探究[J]
.中国农业会计,2023,33(8):112-114.
被引量:3
5
梅云翠.
企业内部控制的不足与改进对策[J]
.管理学家,2023(10):25-27.
6
刘金开.
加强内部控制,支撑贸易企业高质量发展[J]
.中国经贸,2023(9):49-51.
7
张培.
企业内部控制制度的完善策略[J]
.现代营销(信息版),2023(8):118-120.
8
王小红.
论新时期民营企业如何落实内部控制[J]
.新金融世界,2023,22(9):195-197.
9
李楠.
大型民营企业内部控制的困境、改进措施及建议[J]
.首席财务官,2023,19(24):80-82.
10
胡燕燕.
浅析企业内控管理的运用策略[J]
.现代营销(上),2024(3):44-46.
1
林思超.
建筑施工企业内部控制有效性思考[J]
.财经界,2022(30):45-47.
被引量:1
2
马琼.
基于信息化模式的固定资产管理探析[J]
.中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术,2016(11):228-228.
3
郑国军.
试论企业财务风险防范及内控管理[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2019(2):416-416.
4
潘伟杰.
国企加强内控管理与财务风险防范的措施分析[J]
.大众投资指南,2023(13):74-76.
被引量:1
5
张巧.
企业财务内控体系存在的问题及完善对策探讨[J]
.活力,2024(7):93-95.
6
张凡华.
浅谈内部审计在企业内部控制中的“免疫性”作用[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2019(2):55-55.
7
戚藕琪.
关于加强企业资产管理的思考[J]
.质量与市场,2023(9):112-114.
8
王婷.
加强中小学校内部控制工作的几点建议[J]
.中国科技经济新闻数据库 教育,2016(9):60-60.
9
冯琳.
事业单位财务内部控制完善路径分析[J]
.首席财务官,2024,20(6):47-49.
10
王慧星.
国有企业境外审计现状[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2019(3):48-48.
活力
2024年 第11期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部