期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
信息化环境下企业内部审计建设研究
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
随着信息技术的快速发展,企业面临的数据处理需求和风险管理复杂性随之增加,内部审计信息化成为提高审计效率和有效性的核心所在。本文首先分析信息化对提升内部审计响应速度和精确性的必要性,随后讨论在信息化时代下,企业内部审计应遵循的基本原则,最后提出具体的信息化建设策略,意在帮助企业构建一个高效、透明的内部审计系统,增强企业的风险管理和决策支持能力。
作者
花凯源
机构地区
中国钢研科技集团有限公司
出处
《财会学习》
2024年第18期133-135,共3页
Accounting Learning
关键词
企业信息化
内部审计
信息化建设
风险管理
审计效率
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F270.7 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
13
参考文献
4
共引文献
8
同被引文献
4
引证文献
1
二级引证文献
0
参考文献
4
1
刘舒宁.
大数据环境下企业内部审计信息化研究[J]
.当代会计,2023(7):118-120.
被引量:1
2
宋景钊.
浅谈企业内部审计信息化建设的必要性及挑战[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(3):127-129.
被引量:1
3
付江.
信息化助推内部审计高质量发展[J]
.中国内部审计,2022(7):37-39.
被引量:7
4
徐婧.
浅谈企业内部审计信息化建设[J]
.中国储运,2022(3):99-100.
被引量:3
二级参考文献
13
1
杨迎春.
大数据时代企业内部审计信息化建设案例分析[J]
.企业改革与管理,2020(11):49-50.
被引量:6
2
王海兵,董倩,杨娱.
企业内部控制审计信息化风险与应对策略研究[J]
.会计之友,2015(9):57-57.
被引量:32
3
彭丽谚.
在信息化环境下企业内控审计工作探讨[J]
.知识经济,2016(19):92-93.
被引量:8
4
邱国峰,程俊春.
内部审计全面信息化的实施路径[J]
.财务与会计,2017,0(9):61-63.
被引量:8
5
俞君君.
基于会计信息化环境提升企业财务管理水平的思考[J]
.会计师,2017(21):17-18.
被引量:2
6
周福萍.
基于云平台的内部审计信息化流程设计[J]
.财会通讯(上),2018(5):111-115.
被引量:16
7
张卫芳,施彩玲.
浅谈企业信息化下的内部审计信息化[J]
.商场现代化,2019,0(20):123-124.
被引量:3
8
李佳欣,崔婧.
大数据背景下的内部审计工作方法的创新研究[J]
.中小企业管理与科技,2020(32):68-69.
被引量:10
9
湛江.
完善企业内部审计信息化实施路径探析[J]
.审计与理财,2021(2):44-45.
被引量:4
10
刘颖.
基于“控审一体化”理念的内部审计信息化模式构建[J]
.商业会计,2021(5):4-7.
被引量:4
共引文献
8
1
陆泽峰.
企业内部审计信息化建设的必要性及挑战[J]
.市场瞭望,2023(4):55-57.
被引量:3
2
刘艳华.
A发电企业内部审计信息化建设问题及优化对策[J]
.信息与电脑,2022,34(23):222-224.
被引量:2
3
莫广周,覃伟雄.
城市商业银行内部审计数字化转型现状分析及对策[J]
.广西职业技术学院学报,2023,16(2):54-60.
被引量:1
4
石道元,丁雪姝,张羽.
中外内部审计研究热点及演进之比较[J]
.武汉商学院学报,2023,37(2):63-68.
5
徐志兵.
信息化时代中小会计师事务所IT审计问题和对策研究[J]
.中国集体经济,2023(30):48-51.
被引量:2
6
吴玉妹,周汝洁.
信息化时代会计师事务所审计面临的风险与防范对策[J]
.财会学习,2023(31):125-127.
被引量:1
7
窦文广.
新时代国有企业内部审计信息系统建设探析[J]
.当代会计,2023(24):112-114.
8
李罡.
打造研究型审计团队,助力审计价值增值——以某国有大型A建筑企业内部审计项目实践为例[J]
.中国科技投资,2024(13):31-33.
同被引文献
4
1
刘晋佳.
企业审计整改工作的重要性[J]
.财经界,2024(5):144-146.
被引量:1
2
张瑛,曾柳倩.
治理现代化下国家审计职能演变历程、理论逻辑与实现路径[J]
.北方工业大学学报,2024,36(2):145-155.
被引量:1
3
郑丽霞.
运用内部审计监督职能,助力风险防控[J]
.上海商业,2022(11):92-94.
被引量:1
4
潘政昆,杨作宝.
新经济环境下审计职能的提升策略分析[J]
.市场周刊,2024,37(17):143-146.
被引量:1
引证文献
1
1
陈晓婷.
新时代背景下企业审计职能拓展创新策略研究[J]
.赤峰学院学报(自然科学版),2024,40(8):55-58.
1
陆妍娴,周昊.
加强公立医院内部审计信息化建设的相关思考[J]
.经济师,2024(6):101-102.
2
钟贞.
内部审计信息化、数据化发展的思考[J]
.经济与社会发展研究,2024(13):43-45.
3
李婷,郭捷,吴婷婷,马薇,李彦龙.
大数据环境下电力公司内部审计信息化建设研究[J]
.财经界,2023(33):150-152.
被引量:1
4
王祖慧.
企业内部审计信息化应用研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2019(7):93-94.
5
丁琳.
国有企业内部审计信息化进程中的风险如何管控[J]
.中国商界,2024(4):192-193.
6
黄铭.
智能技术在会计审计中的应用案例分析[J]
.集成电路应用,2024,41(5):232-233.
7
王冬青,朱佳佳.
浅谈数字化共享审计模式在电网企业防范风险中的应用[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2019(5):57-58.
8
赵红萍.
浅谈在ERP系统下的审计风险防范[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2016(11):298-298.
9
彭梅.
智慧审计实施的问题和策略探讨[J]
.财会学习,2024(18):130-132.
10
文双全.
集团企业构建财务共享中心的实践探索[J]
.市场周刊,2024,37(18):144-147.
财会学习
2024年 第18期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部