期刊文献+

增强内部审计监督效能 护航集团高质量发展——记兴业证券股份有限公司审计部

下载PDF
导出
摘要 兴业证券审计部(以下简称审计部)坚持党对审计工作的全面领导,切实把习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神贯彻落实到审计工作全过程各方面,围绕集团党委对审计工作提出的新要求新任务,聚焦主责主业,积极开展研究型审计,推进审计有重点、全覆盖,稳步落实审计整改措施,加快审计数智化转型,提升内部审计管理质效,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,以有力有效的审计监督为建设一流证券金融集团保驾护航。
作者
出处 《中国内部审计》 2024年第7期81-82,共2页 Internal Auditing in China

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部