期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
金融危机对商业银行内部审计的影响及启示
下载PDF
职称材料
导出
摘要
目前,我国金融制度不断健全和发展,在创造机会和财富的同时,也伴随着竞争和风险。为与市场经济发展相适应,商业银行需积极构建健全的内部控制体系。在商业银行内部控制体系建设中,内部审计是必不可少的一环。若想评价内部审计是否科学、完善,要求内审人员对其进行核查与分析。通过内部审计发现商业银行内部控制存在的不足之处,发现其存在的隐患,并提出相应对策,对风险的发生和发展作出迅速反应,降低各种损失。可见,内部审计在商业银行内部控制及发展中发挥着举足轻重的作用。
作者
王帅
机构地区
河南农村商业联合银行股份有限公司
出处
《理财(经济)》
2024年第7期14-16,共3页
Money
关键词
内部审计
金融危机
内部控制体系建设
内审人员
商业银行
影响及启示
市场经济
分类号
F83 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
翁爱清.
国有企业内部控制体系的构建与完善[J]
.现代营销(上),2024(7):115-117.
2
薛志娟.
上市公司内部控制现状分析与优化改进措施[J]
.现代企业,2024(7):76-78.
3
王雅丽.
国有企业提升内部审计发现问题整改工作成效的路径研究[J]
.会计师,2024(1):76-78.
4
无.
重点风险提示清单推动干部依法规范行权[J]
.党建文汇(上半月),2024(5):33-33.
5
申玲.
国企内部经济责任审计问题及对策探讨[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(7):0069-0072.
理财(经济)
2024年 第7期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部