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地方国有企业内部审计体系建设探讨
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摘要
内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是促进国有企业完善治理、规范运营、防范风险的重要力量。本文结合某省属国有企业内部审计的组织机构设置、人员安排、工作流程情况,分析了内部审计工作的重要性,探讨了内部审计的工作方法及取得成效,为地方国有企业内部审计体系建设工作提供思路。
作者
吕欣
机构地区
吉林省吉盛资产管理有限责任公司
出处
《中国管理信息化》
2024年第11期24-28,共5页
China Management Informationization
关键词
地方国有企业
内部审计
体系建设
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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