期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
经济新常态下企业内部控制工作的研究——以某集团公司为例
下载PDF
职称材料
导出
摘要
经济新常态背景下,企业内部控制工作,需结合企业实际情况明确内部控制工作要点,把握内部控制工作中出现的典型问题。本文以某集团公司为例,探讨经济新常态下企业内部控制工作的有效策略。通过本文分析可知,对集团公司而言,企业内部控制工作面临基础条件不佳、内控信息失真、风险防控力度不足三方面主要问题。需要通过明确内部控制战略目标、构建信息化内控管理平台、强化经济业务流程管控力度,为优化集团公司内部控制工作质量,适应经济新常态发展环境提供支持。
作者
刁麟雲
机构地区
白俄罗斯布列斯特国立技术大学
出处
《商场现代化》
2024年第16期121-123,共3页
关键词
集团企业
内部控制
风险防控
评价体系
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F276.4 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
14
参考文献
4
共引文献
7
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
4
1
刘晓明.
企业内部控制与风险管理中存在的问题及策略[J]
.中国中小企业,2023(9):96-98.
被引量:6
2
梁晋玲.
基于会计信息系统企业内部控制策略分析[J]
.财会学习,2023(25):158-160.
被引量:1
3
王蓉佳.
企业内部控制与风险管理问题探讨[J]
.商业观察,2023,9(24):77-81.
被引量:5
4
张旭.
财务共享对企业内部控制的影响研究[J]
.财会学习,2023(23):168-170.
被引量:1
二级参考文献
14
1
张因.
企业内部控制存在的问题及完善对策[J]
.企业改革与管理,2021(16):37-38.
被引量:1
2
宫艳艳.
企业内部控制和风险管理问题创新探讨[J]
.现代商业,2019(9):121-122.
被引量:3
3
陈小涛.
企业内部控制与风险管理的相关问题及对策研究[J]
.纳税,2019,0(33):291-291.
被引量:2
4
彭杰.
企业内部控制风险管理问题研究[J]
.时代经贸,2020(26):64-65.
被引量:2
5
李腾达.
企业会计信息系统内部控制影响因素分析[J]
.中国集体经济,2020(36):145-146.
被引量:6
6
佟晓明.
会计信息系统对企业内部控制的影响探究[J]
.中小企业管理与科技,2021(12):128-129.
被引量:3
7
张亦宁,顾全根.
企业内部控制中的问题及对策[J]
.中小企业管理与科技,2021(31):185-187.
被引量:9
8
范增.
企业内部控制存在的问题与措施[J]
.商场现代化,2021(21):101-103.
被引量:2
9
武晓玲.
会计信息质量下的企业会计内部控制策略分析[J]
.中国总会计师,2021(11):98-100.
被引量:4
10
邱思明.
基于财务共享的企业内部控制优化策略[J]
.商场现代化,2022(24):162-164.
被引量:5
共引文献
7
1
李红.
企业内部控制与风险管理的重要性及实施建议[J]
.企业观察家,2023(7):108-110.
2
金祝.
基于公司运营管理视角的企业内控体系研究[J]
.企业改革与管理,2023(24):31-33.
3
林武英.
风险管理视域下企业内部控制优化探讨[J]
.投资与创业,2024,35(1):77-79.
被引量:2
4
毛玲玲.
服务企业内部控制体系建设的路径探索[J]
.活力,2024(5):70-72.
5
马涛.
企业内部控制与风险管理中存在的问题及应对策略探析[J]
.首席财务官,2024,20(2):36-38.
6
庞博.
企业内部控制与风险管理相关问题探讨[J]
.投资与创业,2024,35(7):149-151.
7
刘文静.
企业推行内部控制与业绩管理融合的策略和措施探讨[J]
.企业改革与管理,2024(9):24-25.
1
赵楠.
集团公司内部控制存在的问题及对策[J]
.经济技术协作信息,2024(4):0130-0132.
2
孟晓梅.
集团公司内部控制体系优化路径思考[J]
.今商圈,2024(2):73-76.
3
屈晓婷,朱迪,罗雨薇.
国内集团管控研究的热点问题及演进趋势[J]
.石家庄铁道大学学报(社会科学版),2024,18(1):11-18.
4
徐青.
“放管服”改革视域下科研经费管理与内控风险机制研究[J]
.首席财务官,2024,20(9):84-86.
5
王陆军.
会计信息化环境下企业内部控制分析[J]
.中国经贸,2024(16):226-228.
6
马悦.
对保险企业加强内部控制的相关探讨[J]
.首席财务官,2024,20(13):108-110.
7
邱一翔.
内部控制制度对会计信息质量的影响——以F公司为例[J]
.大陆桥视野,2024(7):80-82.
8
葛肖凯.
事业单位内部控制体系建设及优化路径[J]
.中国经贸,2024(22):166-168.
9
赵雪儿.
大数据视角下中小型企业财务内部控制问题及解决措施探析[J]
.投资与创业,2024,35(8):55-57.
10
李艳飞.
关于“互联网+”对企业会计内部控制的有效策略研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(8):0214-0218.
商场现代化
2024年 第16期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部