期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
商业银行数字化审计实践探索
下载PDF
职称材料
导出
摘要
当前,商业银行如何在现有系统、数据条件基础上,拓展数字化审计工作思路,更好地运用于审计实务中,揭示经营管理风险,履行审计监督职责,是摆在审计面前的重要研究课题和实践探索要求。本文以笔者所在商业银行内部审计实务为例,通过总结分析数字化审计现状,探索数字化审计工作的本质,力争实现数据、工具、知识三要素的协调配合,向着高效的审计模式和丰富的审计成果目标前进。
作者
胡敏
机构地区
昆仑银行股份有限公司审计部
出处
《理财(审计)》
2024年第8期26-28,共3页
Money
关键词
商业银行
审计成果
审计实务
审计模式
数字化审计
经营管理风险
实践探索
工作思路
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
刘琴.
大数据背景下企业会计人员角色变化新趋势[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2019(6):71-72.
2
贾璐.
全面预算管理在国有企业财务内控中的应用研究[J]
.财会学习,2024(17):70-72.
3
邱刚.
风险管理视角下建筑企业内部控制优化策略[J]
.南北桥,2024(11):115-117.
4
王福强.
发挥审计监督效能 夯实企业发展根基[J]
.华北电业,2023(11):44-45.
5
林欣.
“放管服”背景下高校科研经费内部审计发展路径探讨[J]
.中国内部审计,2024(2):40-43.
6
杨梦.
企业内部控制制度建设中存在的问题及其对策探讨[J]
.企业改革与管理,2024(8):46-48.
7
尧娟,周宁.
加强电网企业审计成果运用的思考[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2016(12):190-190.
8
郭扬虎.
基于企业高质量发展战略,探究全面提升县级国企内部控制有效性的方法[J]
.中国会展,2024(9):88-90.
9
霍玥.
浅析内部审计在建筑企业会计风险管理[J]
.中国科技期刊数据库 工业A,2019(5):153-154.
10
王彭丹.
研究型内部审计助力国有企业资产管理策略探析[J]
.管理学家,2024(14):28-30.
理财(审计)
2024年 第8期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部