期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
继续教育类事业单位财务会计内部控制研究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
为了以有效的内部控制促进继续教育类事业单位更好地管理资源,优化运营流程,减少浪费,提升整体的管理效率,文章以文献研究与理论研究的方法,综述了教育类事业单位的财务管理实践和挑战,分析了继续教育类事业单位的特点及内部控制需求,结合COSO内部控制框架,创新了继续教育类事业单位财务与运营内部控制增强框架,并提出内部控制的实践策略,以进一步推动教育领域的创新和改革,更好地服务于社会和经济的发展。
作者
尹海珍
机构地区
广州市海珠区教育发展研究院
出处
《知识经济》
2024年第27期187-189,共3页
Knowledge Economy
关键词
教育类事业单位
教育机构
内部控制
财务管理
分类号
F810.6 [经济管理—财政学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
9
参考文献
2
共引文献
15
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
2
1
仲敏.
事业单位内部控制的有效性评价及优化策略分析[J]
.财会学习,2020(32):187-188.
被引量:10
2
陈哲,赵双平,刘龙飞,雷光华.
基于COSO内部控制框架的公立医院招标采购管理体系创新与实践[J]
.中国医院管理,2023,43(9):44-46.
被引量:7
二级参考文献
9
1
赵永强,童学中,李燕,张传新.
浅谈医院物资采购管理中存在的问题及改进措施[J]
.医疗卫生装备,2015,36(11):131-134.
被引量:26
2
肖文娟,覃柳玉,苏泽凤,龙莉莉,谢瑾.
关于医院采购制度设计的几点思考[J]
.行政事业资产与财务,2017(10):19-20.
被引量:2
3
张璐璐.
基于医疗改革下公立医院内部控制制度研究[J]
.财会学习,2020(8):287-287.
被引量:4
4
欧坤玲.
事业单位内部控制体系构建问题浅析[J]
.时代经贸,2020,0(5):47-48.
被引量:3
5
王阳.
事业单位财务内部控制有效性评价与优化策略[J]
.山西农经,2020,0(8):134-135.
被引量:4
6
刘令雨.
行政事业单位内部控制的现状及完善对策[J]
.纳税,2020(10):190-190.
被引量:7
7
李小芳.
基于内部控制的公立医院物资采购调研分析[J]
.财经界,2021(16):95-96.
被引量:7
8
胡春飞,李文佳,王西雯.
基于内部控制的医院经济合同管理优化探析——以C公立医院为例[J]
.会计之友,2021(24):85-91.
被引量:23
9
储稀梁.
COSO内部控制整体框架:背景、内容、理论贡献与启示[J]
.金融会计,2004(6):14-16.
被引量:69
共引文献
15
1
张美惠.
基于COSO框架的民营眼科医院内部控制建设路径[J]
.投资与创业,2024,35(10):175-177.
2
刘利宁.
小规模事业单位内部控制问题研究[J]
.大众投资指南,2021(5):78-79.
3
塔常吉.
事业单位内部控制有效性问题研究[J]
.行政事业资产与财务,2021(5):60-61.
被引量:1
4
李艳丽.
事业单位内部控制存在的问题与对策[J]
.财会学习,2021(9):187-188.
被引量:1
5
徐锋,周守亮.
高校后勤业务内部控制风险评估与优化建议[J]
.财会学习,2021(9):197-198.
被引量:5
6
钟向军.
测绘事业单位内部控制问题研究[J]
.行政事业资产与财务,2021(12):46-47.
7
郭雯萃.
关于加强事业单位内部控制实效性的分析[J]
.商业观察,2021(36):77-79.
被引量:3
8
陈雪梅.
财务视角下制造企业内部控制有效性评价[J]
.中国民商,2021(11):173-174.
9
郝兴财.
对事业单位财务审计与内部控制应用的思考[J]
.管理学家,2022(4):58-60.
10
赵敬玉.
事业单位内部控制存在的问题及对策[J]
.投资与创业,2022,33(23):170-172.
被引量:1
1
付淼.
加强事业单位会计内部控制的有效策略[J]
.首席财务官,2024,20(11):171-173.
2
王怡婧.
浅谈信息化环境下行政事业单位会计内部控制和监督[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(6):0052-0054.
3
杨晓东.
企业会计内部控制体系建设路径探究[J]
.前卫,2024(17):0231-0233.
4
叶璐.
施工企业加强会计内部控制的有效途径探索[J]
.大众商务,2024(9):0061-0063.
5
王栩.
行政事业单位会计内部控制制度建设探讨[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(6):0122-0125.
6
李博瑶,仵轲.
电力企业会计内部控制体系建设研究[J]
.中国科技纵横,2024(7):14-16.
7
曹媛媛.
事业单位财务会计内部控制策略研究[J]
.中国民商,2024(5):156-158.
8
杨志洁.
会计内部操作风险控制问题——以政府事业单位为例[J]
.中国市场,2024(19):163-166.
9
李娟.
基于风险管理视角的银行金融外包服务会计内部控制体系构建[J]
.经济与社会发展研究,2024(23):0031-0033.
10
尹曌星.
浅析事业单位会计内部控制制度建设[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(6):0024-0027.
知识经济
2024年 第27期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部