期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
高校内部审计信息化建设与金融数据分析技术应用
下载PDF
职称材料
导出
摘要
高校内部审计是确保教育资源有效利用和教育质量提升的关键环节。它通过独立、客观的监督评价,促进学校治理结构完善和管理效率提高,内部审计不仅揭示问题,更提出改进建议,强化内部控制,预防风险,确保财经法规的执行。此外,内部审计还承担着教育资金使用的监督职责,通过审计活动,防止资金浪费和滥用,保障国家资产安全。
作者
陈婕
机构地区
贵州理工学院
出处
《理财(经济)》
2024年第9期43-45,共3页
Money
关键词
内部审计
财经法规
审计活动
监督评价
资源有效利用
预防风险
监督职责
资产安全
分类号
F23 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
周侣.
财会监督人员业务能力提升路径[J]
.经济技术协作信息,2024(8):0154-0156.
2
黄小红.
市政公用工程监理中的质量管理体系建设与实践探讨[J]
.中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术,2024(9):0141-0144.
3
罗博炜,罗万红,谭家驹.
融合SOM神经网络与K-means聚类算法的用户信用画像研究[J]
.铁路计算机应用,2024,33(7):14-19.
4
吴灵辉.
吴灵辉:“双高”绩效审计应做好五个“必答题”[J]
.陕西现代职业教育研究,2023(1):103-104.
5
包文君.
高校内部审计助力产教融合的策略探讨[J]
.中国农业会计,2024,34(16):111-113.
6
董小红,何缘龙.
内部控制质量、经济政策不确定性与ESG评级分歧[J]
.河南科技学院学报(社会科学版),2024,44(7):45-54.
7
范祥桂.
公立医院医保基金内部审计创新策略[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(6):0064-0067.
8
田洪昌,池明锟.
我国地方金融组织公司治理模式的路径考量--以深圳、重庆等地为例[J]
.开发研究,2024(1):144-152.
9
张琨.
行政事业单位内部审计的现状与优化对策综述[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(9):0097-0100.
10
刘毳,马廷奇,李兴国.
中国高等工程教育改革政策演进的治理意蕴[J]
.高等建筑教育,2024,33(4):1-8.
理财(经济)
2024年 第9期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部