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研究型内部审计制度体系的特征与构建探析
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摘要
做深做实研究型内部审计,是推进新时代审计工作高质量发展的关键路径。研究型内部审计制度体系,是支持和赋能研究型内部审计工作落地实施的重要基础。文章旨在厘清研究型内部审计制度体系的特征,分析研究型内部审计制度体系的构建方法,以期为企业研究型内部审计的转型与实施提供借鉴参考。
作者
邴梦媛
机构地区
江苏交通控股有限公司
出处
《国际商务财会》
2024年第17期60-63,共4页
Finance and Accounting for International Commerce
关键词
研究型审计
内部审计
制度体系
分类号
F239 [经济管理—会计学]
引文网络
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