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内控报告审核评价发现的主要问题及对策建议——以自然资源部为例
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摘要
本文在汇总梳理自然资源部所属行政事业单位2023年内部控制报告的基础上,以审核评价者的视角,分别从单位层面、业务层面和信息化层面对部属单位内部控制体系建设现状与实施效果进行分析总结,客观评价当前内控工作取得的成效,存在的主要问题和薄弱环节,并就进一步提升内控报告编报质量,提出完善措施和改进建议,为自然资源部内部控制管理工作提供基础支撑和决策依据。
作者
杨威
高小佳
机构地区
中国自然资源经济研究院
自然资源部财务与资金运用司
出处
《财政监督》
2024年第18期65-69,共5页
基金
自然资源部2024年部门预算项目“自然资源预算管理规范化研究与业务支撑”〈项目编码:102121221020000009001〉。
关键词
内部控制报告
审核评价
问题建议
自然资源
分类号
F81 [经济管理—财政学]
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