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公立医院内部控制审计存在问题及对策探讨——以A公立医院为例
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摘要
随着新医改政策的持续深入,公立医院在内部管理上面临诸多挑战,内部控制审计作为提升医院管理效率、防范运营风险的重要手段,其重要性日益凸显。本文分析了A公立医院内部控制审计在环境基础、前瞻性、制度体系、信息化及审计力量供需方面的问题及原因,并提出有针对性的对策建议,为推动公立医院内部控制审计工作的规范化和高效化提供借鉴。
作者
张梅
鲍茵茵
机构地区
安徽医科大学第二附属医院
出处
《中国内部审计》
2024年第10期49-51,共3页
Internal Auditing in China
关键词
公立医院
内部控制审计
治理能力
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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