期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
大型国有企业集团内部审计管理体制改革与创新研究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文从某高速公路集团内部审计管理体制改革案例入手,就领导体制、组织架构、运行机制方面提出具体改革路径,并归纳出内部审计“四统一”管理机制。通过试运行,内部审计管理体制改革成效显著。本文最后从融入大监督体系、实现内审与风控融合、推进风险导向下的智能化审计三个方面,对大型国有企业集团内部管理体制预期发展提出新的展望。
作者
顾先定
吴凤娟
王新琴
机构地区
安徽省交通控股集团有限公司
出处
《中国内部审计》
2024年第11期52-55,共4页
Internal Auditing in China
关键词
国有企业
内部审计
内部审计管理体制
“四统一”管理机制
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F276.1 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
侯韬,高磊.
公立医院内部审计管理与实用性操作研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(9):0052-0055.
2
胡思遥.
中国共产党纪念活动与中小学德育[J]
.南方论刊,2024(3):104-106.
3
牛黎东.
信息时代中职教育管理改革对策研究[J]
.中文科技期刊数据库(文摘版)教育,2024(3):0113-0116.
4
对审计从知之、好之到乐之——记山西省国有资本运营有限公司风控审计部胡正人[J]
.中国内部审计,2024(8):73-74.
5
石杨杨.
内审之清风磊落志[J]
.中国内部审计,2024(11):94-94.
6
韩芳.
内审之美[J]
.中国内部审计,2024(11):96-96.
7
李阳.
大型国有企业集团重组后资金管理提升方法的研究[J]
.中国经贸,2024(29):152-154.
8
耿杨.
探讨服务型政府的人力资源管理路径[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(1):75-77.
9
宋堃.
基于风险管理下在国有企业内部控制与内部审计中的创新研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(9):0181-0184.
10
张洺媛.
国有企业强化内部审计管理[J]
.大众投资指南,2024(20):113-115.
中国内部审计
2024年 第11期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部