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浅析国有企业财会监督与内部审计监督协同机制及路径
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摘要
财会监督与内部审计监督作为国有企业实现内部控制的重要举措,两种监督模式的协同发展能够有效提升企业治理效能,符合国有企业现代化发展的内在要求。本文以财会监督与内部审计监督的协同机制建立为研究对象,分析机制建立中存在的问题并提出相关应对策略,以期促进企业内部经济监督体系贯通高效协同,助推国有企业高质量发展。
作者
梁津榕
机构地区
中航通用飞机有限责任公司
出处
《航空财会》
2024年第5期10-12,共3页
Aeronautical Finance and Accounting
关键词
国有企业
财会监督
内部审计监督
协同机制
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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