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财务公司内部审计监督职能研究
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摘要
习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话中强调:“审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。”财务公司内部审计是公司内部独立、客观的监督主体,进行审查、评价和咨询活动,是财务公司内部控制体系的重要组成部分。通过内部审计评价体系,督促改善公司经营管理、风险管理、内部控制和公司治理效果,从而促进财务公司提升价值、合规经营、稳健发展。
作者
徐蕖
机构地区
江苏悦达集团财务有限公司
出处
《理财(市场版)》
2024年第12期23-25,共3页
关键词
审计监督职能
公司经营管理
审计委员会
合规经营
公司内部审计
稳健发展
监督主体
风险管理
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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