期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
试论集团公司内部控制体系建设
被引量:
3
下载PDF
职称材料
导出
摘要
集团公司完善内部控制体系建设是贯彻落实《企业内部控制基本规范》及"十三五规划"工作任务、领会十九大会议精神的实际行动;是防范重大风险、完善治理结构、优化企业资源配置的基础保障;是推进企业战略管理、战略发展的具体要求,也是推动集团公司高效运营、持续健康发展的有效举措。因此集团公司应该主动作为,分析内部控制体系建设现状并作出完善对策思考。
作者
王震
机构地区
润华集团股份有限公司
出处
《经贸实践》
2017年第23期237-238,共2页
Economic Practice
关键词
集团公司
内部控制体系
现状
措施
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
3
参考文献
2
共引文献
5
同被引文献
6
引证文献
3
二级引证文献
18
参考文献
2
1
庞义.
论企业集团公司内部控制体系建设[J]
.新经济,2016(11):88-89.
被引量:3
2
龚志岚.
浅析集团公司内部控制存在的问题及对策[J]
.经贸实践,2017(13):184-184.
被引量:4
二级参考文献
3
1
钟雅娟.
集团企业内部控制存在的问题及其对策[J]
.商业经济,2010(15):34-35.
被引量:8
2
丰伟华.
集团公司内部控制相关问题研究[J]
.中国集体经济,2012(12):63-65.
被引量:6
3
董予立.
探讨集团公司内部控制制度[J]
.经济研究导刊,2013(12):37-38.
被引量:4
共引文献
5
1
沈友清.
企业集团公司内部控制和管理要点分析及讨论[J]
.财会学习,2017(5):247-247.
被引量:4
2
杨佩华.
集团公司内部控制管理研究[J]
.财讯,2019,0(8):170-171.
3
高溧.
集团内部控制新问题及对策研究[J]
.中国乡镇企业会计,2020(1):193-194.
4
曹振华.
浅析集团公司内部控制建设研究[J]
.商业观察,2020(22):38-39.
5
杨日知.
关于企业内部控制问题的探讨[J]
.科技经济导刊,2017(34):231-232.
被引量:2
同被引文献
6
1
侯少华.
浅析烟草企业内部控制[J]
.商业会计,2014(6):63-64.
被引量:4
2
苗海生.
企业集团内部控制体系建设研究——以A企业集团为例[J]
.财经界,2015(15):83-83.
被引量:3
3
陈鑫.
关于烟草企业内控制度建设的重点研究[J]
.财会学习,2016(16):239-240.
被引量:5
4
胡育哲.
企业集团财务管理及内部控制研究[J]
.中国商论,2018,0(24):97-98.
被引量:5
5
沈友清.
企业集团公司内部控制和管理要点分析及讨论[J]
.财会学习,2017(5):247-247.
被引量:4
6
刘群.
探究我国集团公司财务管理的现状与发展[J]
.中国商论,2018,0(9):104-105.
被引量:3
引证文献
3
1
黎颖.
风险管理视角下的烟草商业企业内部控制研究[J]
.中国市场,2018(18):90-91.
被引量:7
2
刘树光.
浅析企业集团内部控制体系建设[J]
.财会学习,2018(35):238-238.
被引量:5
3
杨晓东.
内部控制视角下集团公司财务风险管理[J]
.合作经济与科技,2019,0(18):158-159.
被引量:6
二级引证文献
18
1
寇思宇.
集团企业财务内部控制体系的建设[J]
.质量与市场,2021(8):16-18.
被引量:5
2
张瑞红,贾燕超.
烟草企业高质量发展面临的瓶颈问题及突围路径[J]
.企业改革与管理,2020(19):88-89.
3
张惠英.
企业集团内部控制体系建设探讨[J]
.大众投资指南,2023(18):47-49.
4
安明花.
烟草企业财务分析存在的问题及对策思考[J]
.大众投资指南,2021(10):123-124.
被引量:2
5
钟翔宇.
裂变式创业扩张模式下集团财务管理风险研究[J]
.投资与创业,2020(11):65-66.
6
李新.
浅析集团公司财务内部控制[J]
.投资与创业,2019,0(4):104-106.
被引量:1
7
石善晶.
浅析如何有效加强企业集团内部控制体系建设[J]
.经济视野,2019,0(7):80-80.
8
曾文芳.
试论集团公司对子公司的内部控制问题[J]
.财经界,2019(25):107-108.
被引量:2
9
黄昊.
新会计准则对企业财务管理实务影响分析[J]
.现代商贸工业,2019,40(32):107-109.
被引量:33
10
陈军艳.
烟草企业内部控制存在的问题及对策风险[J]
.时代经贸,2019,0(33):20-21.
被引量:2
1
张丽,陈媛,李悦,潘珺.
十年之际再看中央企业内部控制[J]
.经贸实践,2017(20):192-192.
2
周志恒.
完善中小民营企业内部控制的对策研究[J]
.经贸实践,2017(19):216-216.
被引量:4
3
杜婷.
基于财务风险控制视角下企业内部控制研究[J]
.现代经济信息,2017,0(15):239-239.
被引量:2
4
宁燕妮.
高职院校内部控制及其完善探讨[J]
.中国乡镇企业会计,2018(2):171-172.
5
王子野.
浅谈我国商业银行激励约束机制[J]
.纳税,2017,11(21):143-143.
6
刘殿奎.
论完善企业内部控制审计的途径[J]
.现代审计与会计,2018,0(1):35-37.
7
何小波.
谈加强商业银行票据业务内部控制建设[J]
.中国经贸,2017,0(21).
8
周艳平.
探析事业单位内部会计监督[J]
.财会学习,2018(4):61-62.
9
林文笔.
基于供应链管理的电网物资仓储管理[J]
.中外企业家,2017,0(9Z):103-103.
被引量:2
10
浦文昌.
在“放管服”改革中增强行业协会商会的公共服务能力[J]
.中国民商,2018,0(2):60-66.
经贸实践
2017年 第23期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部