期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
国有企业内部审计的现状和改善措施
原文传递
导出
摘要
在我国国有企业内部管理中企业内部审计是重要的管理组织,在企业经营过程中,能够有效的加强企业的经营管理制度,健全企业内部控制,规避经营性风险,提高企业经济效益与市场核心竞争力的作用。但由于国有企业性质的特殊化,国有企业的经营过程中,由于受到国家财政的支持,所以,企业内部审计出现诸多问题。如果国有企业能够完善企业内部审计流程,建立完善的内部审计体制则能够有效的促进国有企业可持续发展,提升市场价值。
作者
沈淑冰
机构地区
国药控股河南股份有限公司
出处
《今日财富》
2019年第17期118-118,共1页
Fortune Today
关键词
企业内部审计
独立性
内部审计部门
企业管理制度
改善措施
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F276.1 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
刘忠京.
新医改环境下医院内部控制与内部审计探讨[J]
.财会学习,2019,0(25):157-158.
被引量:1
2
夏晓飞.
行政事业单位内部审计的现状及其改进措施分析[J]
.财会学习,2019,0(25):159-159.
被引量:4
3
马力.
国企内部审计研究——基于X建设集团有限公司的调研[J]
.中国集体经济,2019(26):41-42.
被引量:6
4
郑香,王海霞.
我国中小企业内部审计的现状[J]
.现代营销(信息版),2019,0(9):16-16.
被引量:1
5
张高峰.
城市商业银行内部审计的现状及转型提升[J]
.广西质量监督导报,2019,0(6):155-155.
6
何海洋.
企业经济管理模式的规范化途径[J]
.管理学家,2019,0(7):75-76.
7
方江丽.
国有企业内部审计的现状和改善措施[J]
.今日财富,2019,0(18):114-114.
8
张东立.
提升质量 促进消费[J]
.中国五金与厨卫,2019,0(9):29-29.
9
袁江.
国际金融中心建设与银行业发展[J]
.中国金融,2019(16):85-86.
10
曾媚秀.
以柔性管理提高初中班级管理效率的实施对策[J]
.课程教育研究,2019,0(29):182-182.
被引量:5
今日财富
2019年 第17期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部