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浅议内部控制与内部审计
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摘要
内部控制是为了合理地保证经营管理目标的实现,指导员工实施管理指令,管理和化解风险而采取的政策和程序。内部审计作为内部控制的组成部分之一,它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。分析了内部控制与内部审计定义,提出了应充分加强内部审计,促进内部控制的对策。
作者
张红波
陈建
王钊
机构地区
山东省科技发展战略研究所
山东省科学器材供应服务站
出处
《科学与管理》
2007年第3X期90-91,共2页
Science and Management
关键词
内部控制
内部审计
分类号
F272 [经济管理—企业管理]
F239.45 [经济管理—会计学]
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科学与管理
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