期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
内部审计与企业风险管理的协调和整合
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文首先对内部审计与风险管理的协调与整合存在的问题进行了分析,其次分析了相应的解决措施,希望以此促进企业稳定可持续发展。
作者
周红
机构地区
昆明信尔财务咨询有限公司
出处
《纳税》
2018年第32期283-283,共1页
Tax Paying
关键词
内部审计
企业
风险管理
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F272.3 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
8
参考文献
3
共引文献
12
同被引文献
3
引证文献
1
二级引证文献
3
参考文献
3
1
李萍.
内部审计参与企业风险管理实践探析[J]
.财经界,2016(29):280-281.
被引量:5
2
刘力.
内部审计在企业风险管理中的作用[J]
.中国内部审计,2016(8):38-39.
被引量:10
3
蒲蔚.
试论现代企业制度下的风险管理与内部审计[J]
.现代经济信息,2014,0(19):237-237.
被引量:2
二级参考文献
8
1
黄园园.
内部审计与企业风险管理的协调和整合[J]
.审计与经济研究,2005,20(5):39-44.
被引量:35
2
刘国贤.
浅谈内部审计在公司治理中的作用[J]
.财经界,2009(10X):205-206.
被引量:1
3
赵婷婷.
内部审计与风险管理[J]
.广东行政学院学报,2011,23(2):85-87.
被引量:5
4
李兆华,杨晨岚.
风险管理视角下的内部审计新视野[J]
.经济研究导刊,2011(23):189-190.
被引量:5
5
李岩.
浅论企业内部审计与风险管理[J]
.商场现代化,2012(25):32-32.
被引量:2
6
孙海波.
探讨内部审计与风险管理[J]
.才智,2010,0(32):3-4.
被引量:1
7
汤磊鑫.
内部审计与企业风险管理的协调和整合[J]
.现代营销(下),2010(4):75-77.
被引量:7
8
张姝.
基于风险管理视角的企业内部审计研究[J]
.企业研究,2014(5X):62-63.
被引量:3
共引文献
12
1
吴明珠.
内部审计在企业风险管理中的具体应用[J]
.投资与创业,2021(16):99-101.
被引量:2
2
杨琴.
内部审计与企业风险管理的协调和整合[J]
.企业改革与管理,2018(1):140-141.
被引量:5
3
于斌.
浅析内部审计对国有企业风险控制的作用[J]
.财会学习,2018(18):144-145.
被引量:7
4
雷晶竹.
论企业内部审计对完善内部控制体系建设的重要作用[J]
.中国市场,2019(14):136-137.
被引量:10
5
杨晨.
内部审计在企业风险管理中的具体应用[J]
.财会学习,2019(17):167-168.
被引量:5
6
朱希华.
谈内部审计与企业风险管理的协调和整合[J]
.中国民商,2020(8):229-229.
7
朱祥.
浅谈铁路内部审计如何有效参与企业风险管理认识实践[J]
.科技经济市场,2021(4):91-92.
8
陈都.
内部审计与风险管理联袂机制研究——基于DSR模型[J]
.中国内部审计,2022(7):4-9.
被引量:4
9
孙菲菲.
试析内部审计在企业风险管理中的作用[J]
.纳税,2018,12(34):243-244.
被引量:2
10
郭艳萍.
内部审计在企业风险管理中的作用[J]
.现代经济信息,2017,0(15):201-202.
被引量:5
同被引文献
3
1
曲霁虹.
内部审计与企业风险管理的协调和整合研究[J]
.金融经济,2019(2):197-198.
被引量:8
2
王美晴.
内部审计与企业风险管理的协调和整合[J]
.现代营销(上),2019(6):210-211.
被引量:7
3
郝梅.
内部审计与企业风险管理的协调和整合[J]
.中外企业家,2018(36):29-30.
被引量:4
引证文献
1
1
黄珂.
内部审计与企业风险管理的协调和整合探讨[J]
.山西农经,2019,0(10):159-159.
被引量:3
二级引证文献
3
1
叶惠君.
内部审计与企业风险管理的协调与整合[J]
.知识经济,2021(19):73-74.
被引量:1
2
张婷.
内部审计与企业财务风险管理的协调与整合[J]
.当代会计,2021(17):103-105.
3
陈亦新.
内部审计与企业风险管理的协调和整合探究[J]
.全国流通经济,2022(19):157-160.
被引量:2
1
李沁杰.
论国际商业银行的网络营销策略[J]
.现代经济信息,2018(24):304-304.
2
顾银龙.
交通运输企业财务风险控制探析[J]
.纳税,2018,12(32):96-96.
被引量:7
3
陈汇霖.
浅谈人民币国际化[J]
.中国国际财经(中英文版),2018(15):68-69.
4
殷明.
大数据、云会计下的企业财务决策研究[J]
.东西南北,2018(23):101-101.
5
王国明.
农村教师队伍建设支持性政策的现状与问题研究[J]
.教师教育学报,2019,6(2):77-83.
被引量:3
纳税
2018年 第32期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部