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关于国有企业内部控制通病及相关策略探究
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摘要
本文在阐释了国有企业在内部控制体系建设方面的通病,分析了当前财务制度、内部审计以及决策与监管等方面的问题,进而探讨了通过完善内部控制制度体系、规范企业决策与监管工作流程以及建立独立的管理会计与内部审计部门等措施,确保通过有效运行的内部控制机制保障国有企业适应完全的市场化运营环境。
作者
李萍
机构地区
南京城洁环境工程有限公司
出处
《纳税》
2019年第20期288-288,共1页
Tax Paying
关键词
内部控制
决策与监管
风险监控
内部审计
国有企业
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F276.1 [经济管理—企业管理]
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