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系统性内审监督模式的探讨
被引量:
2
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摘要
本文尝试运用系统观点在分析我国人民银行系统内审监督机制存在问题的基础上,提出了由状态监测系统、风险预控系统、监督反馈系统构成的内审监督运行机制,并围绕监督控制目标,阐述了系统基本要求及其运行方式。
作者
周发森
符夫之
机构地区
中国人民银行海口中心支行
出处
《海南金融》
2003年第9期45-47,共3页
Hainan Finance
关键词
中国人民银行
内部审计监督模式
金融审计
监督指标体系
人本管理
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F832.31 [经济管理—金融学]
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海南金融
2003年 第9期
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