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采购与付款业务内部控制的评审
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摘要
采购与付款业务的内部控制评审,要求内审人员对采购与付款业务内部控制系统工作从开始到结束的整个过程中采取的方式方法进行检查、分析、测试与评价。 一、调查采购与付款内部控制系统 审计人员可以通过询问、观察、审查被审计单位、部门的会计凭证和审阅有关文件等程序。
作者
何文义
张凤英
出处
《中州审计》
2003年第10期22-22,共1页
关键词
采购业务
付款业务
内部控制
内部审计
审计评价
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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中州审计
2003年 第10期
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