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内控能不能封堵招标违规?

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摘要 “内控制度不完善,内部管理比较薄弱”。这是审计署在解读2014年度央企审计公告时做出的总结。6月28日,审计署向全国人大常委会报告2014年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。报告专门列明中国核工业集团公司、中国兵器工业集团公司等14户中央企业的财务收支审计结果。其中,审计署审计发现13家企业物资采购和工程建设中未执行招投标规定,涉及金额1598亿元。
作者 张建
出处 《中国石油企业》 2015年第8期40-42,共3页 China Petroleum Enterprise
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