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关于内部控制审计的思考
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摘要
自改革开放以来,我国经济迅速发展。为了使自己的生活更加美好,追求更高的利益已经成了人们普遍的追求。目前,我国很多企业部门逐渐注意到审计对于整个企业发展的作用。并且懂得了审计对于财政起到的作用越来越明显,成为十分重要的一环。加强内部对审计的控制,积极的对其进行创新改进发展,已经成为历史的必然。本文就松溪财政国库支付中心有关审计控制方面进行分析,希望对松溪财政国库支付中心的发展带来帮助。
作者
徐招弟
机构地区
福建省南平市松溪县财政局国库支付中心
出处
《现代国企研究》
2017年第20期110-110,共1页
Modern SOE Research
关键词
内部审计
控制
思考
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
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