闲聊中聊出的“小金库”
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1王涛.记忆深处的村庄[J].新一代,2008(3):26-27.
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2赖文炎.实施研究所内部审计的建议[J].财会通讯(理财版),2006,0(5):46-46. 被引量:1
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3李俊超,冯高林.“三步联动”遏制统计腐败[J].中国统计,2008,23(7):7-7.
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4谨防审计“死角”[J].现代审计,2005(4):51-51.
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5马贤明.审计报告谁关心?[J].科学与财富,2006(11):22-22.
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6张艳红.浅析水利事业单位财务管理的信息化[J].致富时代(下半月),2011(5):116-116.
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7董志君,张颖.从内部控制制度审计调查工作谈企业的内控制度建设[J].企业技术开发,2010,29(10):63-64. 被引量:6
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8张信杰.事业单位内部会计控制面临的主要问题及对策[J].行政事业资产与财务(下),2012(4):133-134. 被引量:2
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9石检罗.企业在实施会计电算化过程中应注意的几个问题[J].湖南财政与会计,1998(2):34-35.
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10闵捷.加强财会基础工作,强化内部会计控制制度,控制企业潜亏[J].科技咨询导报,2007(1):166-166.
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