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医院内部审计的内容与方法
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摘要
一、医院开展审计工作应加强内部控制医院内部控制制度,一类是内部会计制度,包括帐薄、凭证格式的规定,凭证传递和记帐方法与程序,帐户设置,成本计算方法,财务报表要求和一系列应用的有关会计原则、程序和方法;另一类为内部牵制或稽核制度,是依靠会计组织把错误和舞弊减少到最低限度的一种自检系统,包括帐证。
作者
肖兰梅
李照
于洪波
王玉
于丽萍
出处
《中国卫生经济》
1992年第7期48-49,共2页
Chinese Health Economics
关键词
医院
内部审计
分类号
R197.3 [医药卫生—卫生事业管理]
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