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高校内部控制评审初探
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摘要
我们在以往的审计实践中发现,被审单位财务中出现的漏洞与错弊以及经济效益不佳等情况,在很大程度上与该单位内控制度不健全或失效有关。因此,加强对被审单位内控制度的评审工作,显得尤为重要。
作者
胡泽珍
傅四礼
机构地区
华中农业大学
出处
《中国内部审计》
2004年第4期26-27,共2页
Internal Auditing in China
关键词
高等学校
内部控制评审工作
审计工作
预算管理控制
资产安全控制
实物盘存方法
比较分析方法
分类号
F239.66 [经济管理—会计学]
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中国内部审计
2004年 第4期
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