期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
强化内部审计监督的有益尝试
下载PDF
职称材料
导出
摘要
近几年来,鸿化公司内部审计工作从加强公司内部管理人手,围绕企业改革和发展目标,不断探索内部审计工作新路子,积极开展审计工作,实施有效的监督和控制,为改善企业内部经营管理,提高经济效益,促进企业健康、持续、稳定的发展,为领导提供决策和宏观管理服务,
出处
《现代审计》
2004年第3期43-43,共1页
关键词
内部审计
监督
企业
职能
规章制度
程序
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
彭布尔.
重塑国有企业竞争优势的人力资源开发[J]
.化工管理,2008(8):60-66.
2
何沙洲,蓝斌.
彭布尔 思想政治工作推进企业全面进步[J]
.现代人才,2008,0(1):6-7.
3
开展“讲、比”活动 促进企业创新发展[J]
.企业科协,2011(5):10-11.
现代审计
2004年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部