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新常态下国企须进一步优化内部审计工作 被引量:1
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作者 生晶 《中国商界》 2024年第4期212-213,共2页
国企内部审计工作承担着为国企的健康发展保驾护航的重要职能。但是,在新常态下,国企内部审计工作现状还面临很多不足,进而导致国企内部审计工作效果不佳,因此,需要及时地进行优化和改善。
关键词 国企 内部审计工作 新常态下 保驾护航 优化和改善 效果不佳
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教育系统内部审计工作提质增效探究
2
作者 邵庆茹 《中国经贸》 2024年第13期218-220,共3页
教育系统内部审计工作存在的问题内审力量较为薄弱教育系统安排的内审人员数量较少,负责内审工作的专职人员不足,在落实审计项目相关工作时,通常需临时从学校或其他科室部门抽调人手。抽调的部分人员缺乏内审知识和相关技能,难以胜任内... 教育系统内部审计工作存在的问题内审力量较为薄弱教育系统安排的内审人员数量较少,负责内审工作的专职人员不足,在落实审计项目相关工作时,通常需临时从学校或其他科室部门抽调人手。抽调的部分人员缺乏内审知识和相关技能,难以胜任内审工作。教育系统现有内审人员沿袭陈旧滞后的审计理念,导致所开展的审计工作缺乏专业深度。 展开更多
关键词 审计项目 内审人员 内审工作 审计理念 内部审计工作 专业深度 提质增效 专职人员
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洛阳市审计局指导内部审计工作
3
作者 卫满占 《理财(审计)》 2024年第3期F0002-F0002,共1页
近日,洛阳市审计局对洛阳弘义公用事业发展有限公司内部审计工作进行现场指导,重点对2023年审计查出问题整改方案和2024年内部审计工作计划进行讨论,提出针对性建议,推动企业内部审计工作提质增效。
关键词 内部审计工作 整改方案 企业内部审计 公用事业发展 提质增效 针对性建议 现场指导 洛阳市
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加强公路内部审计工作对公路事业健康发展的促进实践探析
4
作者 常红利 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第3期0167-0170,共4页
在公路事业的持续发展过程中,内部审计的作用愈加凸显。为此本文主要研究了如何加强公路内部审计工作以促进公路事业的健康发展。审计作为一项关键的管理工具,不仅能够揭示财务运作的真实面貌,更能深入剖析公路事业运营的各个层面。本... 在公路事业的持续发展过程中,内部审计的作用愈加凸显。为此本文主要研究了如何加强公路内部审计工作以促进公路事业的健康发展。审计作为一项关键的管理工具,不仅能够揭示财务运作的真实面貌,更能深入剖析公路事业运营的各个层面。本文将通过探讨如何有效利用内部审计,全面把握公路事业的运行状况,为健康发展提供坚实的支持。 展开更多
关键词 内部审计工作 公路事业 健康发展
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新修订内部审计基本准则的主要变化以及对新时代内部审计工作的思考
5
作者 郭长水 《审计与理财》 2023年第11期37-38,共2页
2023年6月13日,中国内部审计协会发布新修订的内部审计基本准则《第1101号——内部审计基本准则》(2023年修订)(以下称为新准则),自2023年7月1日起施行。2014年1月1日起施行的《第1101号——内部审计基本准则》(以下称为旧准则)同时废... 2023年6月13日,中国内部审计协会发布新修订的内部审计基本准则《第1101号——内部审计基本准则》(2023年修订)(以下称为新准则),自2023年7月1日起施行。2014年1月1日起施行的《第1101号——内部审计基本准则》(以下称为旧准则)同时废止。原基本准则共计33条,此次修订中,修改7条,新增3条,修订后共36条。 展开更多
关键词 审计基本准则 新修订 旧准则 内部审计工作 中国内部审计协会 新准则
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行政事业单位内部审计工作存在的挑战与对策
6
作者 祁玉峡 《商情》 2023年第15期61-64,共4页
社会经济在快速发展的过程当中,行政事业单位占据着非常重要的作用。行政事业单位的发展离不开有效的监管,在行政事业单位进行内部审计工作时,一定要根据国家的法律规定,认真履行行政事业单位的职能,从而提高内部管理的水平,有效利用国... 社会经济在快速发展的过程当中,行政事业单位占据着非常重要的作用。行政事业单位的发展离不开有效的监管,在行政事业单位进行内部审计工作时,一定要根据国家的法律规定,认真履行行政事业单位的职能,从而提高内部管理的水平,有效利用国家的财政资金,结合地方的政策,从而调整内部审计的工作模式,凸显出内部审计的职能作用。在详细探究行政事业单位内部审计工作存在的挑战的基础之上,也可找到有效的强化措施,提高内部审计工作的效率,改善各项工作的质量,达到推动行政事业单位长远发展的目的。 展开更多
关键词 行政事业单位 内部审计工作 存在的挑战 对策
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中小型民营企业内部审计工作的问题及应对措施 被引量:1
7
作者 曹轶凡 《首席财务官》 2023年第17期191-193,共3页
随着改革开放的不断推进和发展,我国民营企业尤其是中小型企业发展取得一定的发展,获得了可观的经济效益和社会效益。但由于市场竞争十分激烈,中小型民营企业要想获得进一步成就,就要重视企业内部管理工作。中小型民营企业内部管理工作... 随着改革开放的不断推进和发展,我国民营企业尤其是中小型企业发展取得一定的发展,获得了可观的经济效益和社会效益。但由于市场竞争十分激烈,中小型民营企业要想获得进一步成就,就要重视企业内部管理工作。中小型民营企业内部管理工作中不可缺少的是内部审计工作,加强对企业内部审计工作的管理,可以有效提高中小型民营企业的经营管理水平。本文将对中小型民营企业在内部审计工作中存在的问题及应对措施进行简要概述,旨在为广大中小型民营企业管理者提供可供参考的理论依据,全面提升中小型民营企业内部管理水平,从而促进中小型民营企业的全面发展。 展开更多
关键词 中小型民营企业 内部审计工作 内部控制
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行政事业单位内部审计工作探究
8
作者 雷佳 《中国管理信息化》 2023年第20期43-45,共3页
内部审计工作在我国行政事业单位中是一项十分重要的监督管理工作,其能够对行政事业单位中的经济行为进行监督,从而保证行政事业单位各项经济活动正常开展。行政事业单位内,内部审计工作内容主要包含对各项经济活动资料进行收集、整理... 内部审计工作在我国行政事业单位中是一项十分重要的监督管理工作,其能够对行政事业单位中的经济行为进行监督,从而保证行政事业单位各项经济活动正常开展。行政事业单位内,内部审计工作内容主要包含对各项经济活动资料进行收集、整理与分析,从而对行政事业单位的整体经济活动、财务状况进行评估,通过对单位经济行为的约束,确保行政事业单位稳定运行。由此可见,内部审计工作对于行政事业单位发展而言有着重要作用。基于此,文章首先对行政事业单位内部审计工作相关内容进行阐述,随后分析行政事业单位内部审计工作的主要问题,最后提出促进内部审计工作优化的有效方法,以期为提高行政事业单位内部审计工作效果提供借鉴。 展开更多
关键词 行政事业单位 内部审计工作 经济活动
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广东省内部审计工作调研报告
9
作者 中国内部审计协会调研组 尤广辉 徐天然 《中国内部审计》 2023年第7期4-8,共5页
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,中国内部审计协会规划了2023年深入落实的具体举措,保证调查研究走深走实、见行见效。根据该项工作规划安排,4月,协会调研组由会长鲍国明率队,前往广东省开展内部审计工作调研。
关键词 内部审计工作 具体举措 中国内部审计协会 规划安排 调研报告 深入落实 广东省
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大数据背景下的企业财务内部审计工作
10
作者 池永洁 《中国经贸》 2023年第17期118-120,共3页
大数据时代背景下,各行各业发展过程中对大数据技术的应用越发重视。在企业财务内部审计工作中引入大数据技术,借助大数据的优势优化企业内部审计的方式方法,打破企业传统财务内部审计工作模式,全面提升企业财务内部审计工作的整体水平... 大数据时代背景下,各行各业发展过程中对大数据技术的应用越发重视。在企业财务内部审计工作中引入大数据技术,借助大数据的优势优化企业内部审计的方式方法,打破企业传统财务内部审计工作模式,全面提升企业财务内部审计工作的整体水平,有利于充分发挥出内部审计工作的重要作用,促进企业的健康、长远发展。文中针对大数据背景下财务内部审计的特点入手,分析了大数据对企业内部审计工作的影响,并进一步阐述了大数据背景下企业财务内部审计工作的优化路径。 展开更多
关键词 财务内部审计 大数据技术 大数据背景下 企业内部审计 整体水平 内部审计工作 大数据时代背景下 发展过程中
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玉姐泡的茶——记内部审计工作感悟
11
作者 陈乐宁 《中国内部审计》 2023年第8期96-96,共1页
“玉姐,这个合同的条款合不合规啊?您给把关一下吧!”清脆的话音刚落下,一把粗犷的声音匆匆赶来,“哎呀,玉姐,急死我了,这个项目时间紧,前期论证的程序该怎么走啊”,这时又传来一句“大家都这么早啊,看来我得排队了”。小小的办公室一... “玉姐,这个合同的条款合不合规啊?您给把关一下吧!”清脆的话音刚落下,一把粗犷的声音匆匆赶来,“哎呀,玉姐,急死我了,这个项目时间紧,前期论证的程序该怎么走啊”,这时又传来一句“大家都这么早啊,看来我得排队了”。小小的办公室一下子拥挤了起来,一双手熟练地摊开几张折叠椅子,风轻轻吹来,发丝抚过线条柔和的脸庞,“早啊,大家都先坐下吧!”热水调皮地与害羞的茶叶撞个满怀,玉姐将热茶一一送到大家手里,沁人心脾的茶香在办公室慢慢散开,氤氲着一股温柔而坚定的力量。 展开更多
关键词 前期论证 内部审计工作 急死
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国企数字化转型后内部审计工作优化路径初探
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作者 沙锋 《理财(审计)》 2023年第3期20-21,共2页
今年以来,国企普遍将数字化转型作为年度生产和改革发展的重点工作议题,力求以生产经营数字化提升供给质量,以企业管理智能化提高运营效率,推动数字技术与企业经营深度融合。数字化转型后国企面临的各类风险比以往更加复杂、隐蔽、不容... 今年以来,国企普遍将数字化转型作为年度生产和改革发展的重点工作议题,力求以生产经营数字化提升供给质量,以企业管理智能化提高运营效率,推动数字技术与企业经营深度融合。数字化转型后国企面临的各类风险比以往更加复杂、隐蔽、不容易控制,内部审计工作的重要性更加凸显,内部审计工作亟待优化。 展开更多
关键词 数字化转型 内部审计工作 供给质量 深度融合 国企 运营效率 路径初探 管理智能化
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甘肃省内部审计工作规定
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《甘肃政报》 2023年第3期5-9,共5页
甘肃省人民政府令第163号《甘肃省内部审计工作规定》经2023年1月9日十三届省政府第196次常务会议修订通过,现将修订后的《甘肃省内部审计工作规定》公布,自2023年3月1日起施行。省长任振鹤2023年1月12日第一章总则第一条为了加强内部... 甘肃省人民政府令第163号《甘肃省内部审计工作规定》经2023年1月9日十三届省政府第196次常务会议修订通过,现将修订后的《甘肃省内部审计工作规定》公布,自2023年3月1日起施行。省长任振鹤2023年1月12日第一章总则第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》等法律、行政法规,结合本省实际,制定本规定。 展开更多
关键词 常务会议 甘肃省人民政府 内部审计制度 审计 内部审计工作 实施条例 修订
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地勘单位进入经济转型期内部审计工作应重新定位
14
作者 吴红蕊 《中国商界》 2023年第10期130-131,共2页
转型过程中面临的经济管理和发展问题就目前已完成地勘单位分类改革的情况来看,半数以上地勘单位改为公益二类事业单位,少部分地区已转为国有企业。财政保障程度已远远不足以支撑地勘单位正常运营所需,业务全面推向市场已是大势所趋。... 转型过程中面临的经济管理和发展问题就目前已完成地勘单位分类改革的情况来看,半数以上地勘单位改为公益二类事业单位,少部分地区已转为国有企业。财政保障程度已远远不足以支撑地勘单位正常运营所需,业务全面推向市场已是大势所趋。在市场上面临的困难和挑战由于保障程度已远远不能满足发展需求,地勘单位面临着人才流失、业务转型、开拓市场等多个挑战。 展开更多
关键词 地勘单位 经济转型期 业务转型 国有企业 人才流失 财政保障 开拓市场 内部审计工作
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国有施工企业工程项目内部审计工作浅析
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作者 张春勇 《理财(审计)》 2023年第5期27-30,共4页
施工企业工程项目审计虽不直接创造效益,但通过审计可以发现项目管理中的漏洞和不足,要求项目在今后的工作中加以规范,避免不足的延续,进而实现企业资产的保值增值,对项目加强成本控制、企业提质增效和持续健康发展起到了重要作用。
关键词 保值增值 项目管理 施工企业工程项目 内部审计工作 创造效益 持续健康发展 企业提质增效 加强成本控制
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利用信息化技术构建内部审计工作台账体系
16
作者 胡大淳 《中国商界》 2023年第9期114-115,共2页
当前内部审计工作存在问题的原因分析,目前,内部审计工作信息统计不规范的主客观原因主要有以下几点:一是管理层对内部审计信息化工作重视不足,内部审计信息化建设相对滞后。管理层可能尚未意识到审计信息化对改进内审工作方式、提高审... 当前内部审计工作存在问题的原因分析,目前,内部审计工作信息统计不规范的主客观原因主要有以下几点:一是管理层对内部审计信息化工作重视不足,内部审计信息化建设相对滞后。管理层可能尚未意识到审计信息化对改进内审工作方式、提高审计工作效率和提升审计质量的作用。 展开更多
关键词 审计工作效率 内审工作 审计信息化 内部审计工作 主客观原因 利用信息化 存在问题的原因 相对滞后
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农村商业银行内部审计工作的优化路径分析
17
作者 任敏 《理财(经济)》 2023年第4期79-81,共3页
作为服务于地方经济发展的重要金融机构,农村商业银行经营管理过程中必须重视内部审计工作,不断完善内部审计机制。本文以A农村商业银行为例,从A农村商业银行的内部审计工作入手,结合当前经济环境的变化以及A农村商业银行内部审计的现状。
关键词 农村商业银行 金融机构 商业银行经营管理 内部审计工作 地方经济发展 内部审计机制 商业银行内部审计 工作的优化
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新形势下如何加强机关事业单位内部审计工作研究
18
作者 黄雪利 《商情》 2023年第11期45-48,共4页
机关事业单位是保障安全、教育、卫生等领域各项法规、政策有效落实的关键部门,具有一定的公益性特征。在全新的时代发展背景下,内部审计作为机关事业单位的主要管理方式,具有增强管理力度、丰富管理层次,促进健康发展的重要作用。基于... 机关事业单位是保障安全、教育、卫生等领域各项法规、政策有效落实的关键部门,具有一定的公益性特征。在全新的时代发展背景下,内部审计作为机关事业单位的主要管理方式,具有增强管理力度、丰富管理层次,促进健康发展的重要作用。基于此,文章从新形势下强化机关事业单位内部审计工作的重要作用入手进行分析,阐述当前机关事业单位内部审计工作存在的问题并提出相应的解决策略,以期保证内部审计工作的科学性、合规性、严谨性,提升机关事业单位财务工作质量,落实廉政工作理念,确保集体资产的安全性,为后续内部审计工作的进一步创新升级打下坚实基础。 展开更多
关键词 新形势 机关事业单位 内部审计工作
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交通行业内部审计工作的有效性策略分析
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作者 俞戈沁 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2023年第8期157-160,共4页
内部审计工作是一项比较重要的工作内容,交通行业的内部审计工作具有一定的特殊性,相关部门需要采取一定的策略来提升交通行业内部审计工作的有效性,这样才能充分发挥出内部审计工作的积极作用。相关部门应该对内部审计工作的重要性进... 内部审计工作是一项比较重要的工作内容,交通行业的内部审计工作具有一定的特殊性,相关部门需要采取一定的策略来提升交通行业内部审计工作的有效性,这样才能充分发挥出内部审计工作的积极作用。相关部门应该对内部审计工作的重要性进行充分认识,通过不断加强对其重视程度,来实现对交通行业内部审计工作的优化和改进,进而提升交通行业内部审计工作的效率和质量。 展开更多
关键词 交通行业 内部审计工作 有效性
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信息化环境下的内部审计工作思路 被引量:4
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作者 李德胜(执笔人) 张成海(执笔人) +9 位作者 赵宏(执笔人) 王红霞(执笔人) 张晓强(执笔人) 李田香(执笔人) 曹新 (执笔人) 潘国辉(执笔人) 潘宇 (执笔人) 王勃(执笔人) 《中国内部审计》 2008年第12期66-67,共2页
1、保证“三个前提”。(1)建立信息化审计组织管理体系。企业应按标准化、规范化、科学化的要求,建立信息化的审计组织管理体系。内部审计部门配备适应的服务器、网络设备等必要的硬件,并根据企业的特点和实际需要组织软件的引进、... 1、保证“三个前提”。(1)建立信息化审计组织管理体系。企业应按标准化、规范化、科学化的要求,建立信息化的审计组织管理体系。内部审计部门配备适应的服务器、网络设备等必要的硬件,并根据企业的特点和实际需要组织软件的引进、开发与应用,逐步建立功能配套、数据完备、操作简便的审计信息系统。在开展审计前,通过信息系统取得审计数据和线索,制定针对性强、切实可行的审计方案; 展开更多
关键词 内部审计工作 信息化环境 组织管理体系 审计信息系统 内部审计部门 信息化审计 网络设备 实际需要
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