期刊文献+
共找到113篇文章
< 1 2 6 >
每页显示 20 50 100
电台财务内部控制体系的构建与优化
1
作者 卜水军 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2025年第1期158-161,共4页
在新时代环境中,电台不断创新工作模式和管理方式,实施财务内部控制的时候更加复杂,不仅要求多,而且标准高。尤其是各种新的业态萌发,电台财务内部控制工作就要系统化展开,才能确保自身运行过程中的各项支出减少。电台构建内部控制体系... 在新时代环境中,电台不断创新工作模式和管理方式,实施财务内部控制的时候更加复杂,不仅要求多,而且标准高。尤其是各种新的业态萌发,电台财务内部控制工作就要系统化展开,才能确保自身运行过程中的各项支出减少。电台构建内部控制体系是非常必要的,还要根据实际需要予以优化,才能取得显著成效,本论文针对电台财务内部控制体系的构建与优化展开研究。 展开更多
关键词 电台 财务内部控制体系 信息系统 风险评估 优化策略
下载PDF
公立医院财务内部控制体系建设存在的问题及对策 被引量:4
2
作者 周改艳 《活力》 2024年第6期88-90,共3页
随着经济社会的快速发展和新医改的持续深入,公立医院需要高度重视财务内部控制体系的构建和实施,从而实现各项活动合法合规、有效防范财务风险、保证资产完整安全,促进公立医院的可持续发展。鉴于此,本文介绍了公立医院财务内部控制体... 随着经济社会的快速发展和新医改的持续深入,公立医院需要高度重视财务内部控制体系的构建和实施,从而实现各项活动合法合规、有效防范财务风险、保证资产完整安全,促进公立医院的可持续发展。鉴于此,本文介绍了公立医院财务内部控制体系概述,主动分析了公立医院财务内部控制体系建设存在的问题,具体表现在管理者的财务内部控制意识不足、财务内部控制制度不完善、财务内部控制信息化建设滞后、风险评估体系不完善、忽视内部控制监督的落实等,并且探索一系列的改进措施和方法。 展开更多
关键词 公立医院 财务内部控制体系
下载PDF
事业单位财务内部控制体系构建及风险防控
3
作者 吴司怡 《品牌研究》 2024年第36期0089-0091,共3页
事业单位作为国家财政支出的重要主体,其资金使用的效率和效果直接关系到国家资源的合理配置和社会公共服务的质量。加强财务内部控制,可以有效防范资金浪费、挪用等风险,提升资金使用效率。本文首先阐述事业单位财务内部控制体系的重要... 事业单位作为国家财政支出的重要主体,其资金使用的效率和效果直接关系到国家资源的合理配置和社会公共服务的质量。加强财务内部控制,可以有效防范资金浪费、挪用等风险,提升资金使用效率。本文首先阐述事业单位财务内部控制体系的重要性,明确事业单位财务内部控制体系构建及风险防控的目的,指出实践中所存在的问题,最后制定改进策略。 展开更多
关键词 事业单位 财务内部控制体系 构建策略 风险防控
下载PDF
企业财务内部控制体系改进思考
4
作者 刘庆梅 《中国经贸》 2024年第16期214-216,共3页
随着市场经济发展,企业的业务日趋复杂,管理流程日趋系统化,对企业的内部经营管理提出了更高的要求。财务管理作为企业工作的重点,在现代企业的管理中很多企业存在财务内部控制的问题。很多企业的财务风险较高,要求企业全方位分析风险... 随着市场经济发展,企业的业务日趋复杂,管理流程日趋系统化,对企业的内部经营管理提出了更高的要求。财务管理作为企业工作的重点,在现代企业的管理中很多企业存在财务内部控制的问题。很多企业的财务风险较高,要求企业全方位分析风险并控制风险。本文通过对企业财务内部控制体系进行分析,探讨所存在的问题,认为企业要通过形成系统性的管理措施,确保企业在财务内部控制执行过程中形成更为严谨的工作方案,规避企业在管理活动的不足,提高企业工作的规范性。 展开更多
关键词 财务内部控制体系 财务管理 财务风险 内部经营管理 控制风险 企业的管理 全方位分析 改进思考
下载PDF
新形势下现代企业完善财务内部控制体系的建议探讨
5
作者 李海芳 《品牌研究》 2024年第4期0160-0162,共3页
财务管理工作是企业管理的基础,事关企业的正常运行与长远的发展。为了规范财务管理工作,推进财务管理内部控制制度的建设与执行,企业应当将目光聚焦在财务内部控制工作与内控审计方面,强化审计监督,从而提高信息质量,保护资产的安全与... 财务管理工作是企业管理的基础,事关企业的正常运行与长远的发展。为了规范财务管理工作,推进财务管理内部控制制度的建设与执行,企业应当将目光聚焦在财务内部控制工作与内控审计方面,强化审计监督,从而提高信息质量,保护资产的安全与完整。企业应当做好财务内部控制制度的优化工作,明确管理职责,规定财务内部控制制度建立的原则、目标、要点等,对财务内控制度的每个环节进行控制,完善各项活动的管理制度与流程,包括凭证制度、核对制度、会计政策和会计程序、预算制度、资产盘点制度等,找出企业财务内部控制的关键点,强化财务风险管理,对财务管理活动中隐藏的或者已经发生的风险进行识别与控制,使企业治理机构更加完善,促进企业有序、科学地管理和良性发展。 展开更多
关键词 现代企业 财务内部控制体系 内部控制
下载PDF
公立医院财务内部控制体系建设存在的问题及对策
6
作者 季林枫 《中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学》 2024年第8期0006-0009,共4页
现阶段在我国公立医院在财务管理会计内部控制期间,出现了很多突发性问题,开展过程中仍然面临很多不足之处,极大地威胁公立医院的变革和成长。所以,需加强对医院会计内部控制管理工作的关注度,并采取一系列科学、合理的控制方式、有效... 现阶段在我国公立医院在财务管理会计内部控制期间,出现了很多突发性问题,开展过程中仍然面临很多不足之处,极大地威胁公立医院的变革和成长。所以,需加强对医院会计内部控制管理工作的关注度,并采取一系列科学、合理的控制方式、有效的手段和措施,强化对财务管理会计内部控制工作的监管,以提高会计内部控制管理水平和效率,为公立医院的变革成长打好基础。基于此,文章探索了内部控制体系建设存在的问题,提出了相应的对策建议。 展开更多
关键词 公立医院 财务内部控制体系 建设
下载PDF
企业财务内部控制体系的重要意义与构建思路
7
作者 郭延玲 《大众文摘》 2024年第2期0033-0035,共3页
市场经济环境的不断变化,给我国企业带来了前所未有的机遇和挑战。企业需要对自身管理方式、策略不断 做出调整、探索和创新,以适应竞争日趋激烈的新时代。踏入21世纪,随着经济迅速发展和社会稳定进步,越来越多的企 业如雨后春笋般涌现... 市场经济环境的不断变化,给我国企业带来了前所未有的机遇和挑战。企业需要对自身管理方式、策略不断 做出调整、探索和创新,以适应竞争日趋激烈的新时代。踏入21世纪,随着经济迅速发展和社会稳定进步,越来越多的企 业如雨后春笋般涌现,新的市场环境对企业的管理水平和风险管控能力提出了新的要求,促使企业持续优化内部控制体 系,提升财务管理工作的科学性和规范性,进而有效应对财务风险,增强企业竞争力。文章从企业构建财务风险内部控制 体系的意义入手,阐述了财务风险的主要类型,分析了企业财务内部控制体系建设存在的不足,提出了基于财务风险管控 视角下企业财务内部控制体系的构建措施,以供参考。 展开更多
关键词 财务风险 财务管理 财务内部控制体系
下载PDF
国有企业财务内部控制体系优化研究
8
作者 张泽敏 《首席财务官》 2024年第14期107-109,共3页
随着我国社会经济发展和市场环境变化,国有企业作为经济发展的重要力量,其财务内部控制体系优化的重要性日益凸显。对于国有企业而言,优化财务内部控制体系不仅能提高财务管理的效率和准确性,还能增强企业的竞争力和抵御外部风险的能力... 随着我国社会经济发展和市场环境变化,国有企业作为经济发展的重要力量,其财务内部控制体系优化的重要性日益凸显。对于国有企业而言,优化财务内部控制体系不仅能提高财务管理的效率和准确性,还能增强企业的竞争力和抵御外部风险的能力。应用信息技术和数据分析工具,改进内部控制监督和评估机制,以及加强对外部环境变化的监测和应对能力成为优化国有企业财务内部控制体系的重要措施。本文旨在探讨国有企业财务内部控制体系优化中的问题,深入分析国有企业财务内部控制体系优化中的关键因素及具体措施,以期为国有企业优化财务内部控制体系提供有益的思路和方法,助力其实现可持续发展目标。 展开更多
关键词 国有企业 财务内部控制体系 信息技术
下载PDF
民营企业财务内部控制体系存在的问题及对策
9
作者 刘俊叶 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第12期181-184,共4页
财务管理是民营企业运营的基础组成部分,其状况直接关系到民营企业的日常运作与未来可持续性的发展。对民营企业而言,确保所有财务活动均遵守法定及合规标准是至关重要的。此目标的实现依赖于加强财务内部控制系统建设,它有助于缓解财... 财务管理是民营企业运营的基础组成部分,其状况直接关系到民营企业的日常运作与未来可持续性的发展。对民营企业而言,确保所有财务活动均遵守法定及合规标准是至关重要的。此目标的实现依赖于加强财务内部控制系统建设,它有助于缓解财务风险,提高管理水平,并保障资产的完好与安全。在这一过程中,民营企业可稳定发展并不断壮大。本研究针对民营企业财务内部控制体系现存的问题进行了探讨,并提出了相应的应对策略,目的在于为相关人员提供工作参考。 展开更多
关键词 民营企业 财务内部控制体系 财务管理
下载PDF
皮革企业财务内部控制体系设计——评《企业财务管理》 被引量:6
10
作者 李冬云 《皮革科学与工程》 CAS 北大核心 2021年第5期I0007-I0007,共1页
在市场经济健康稳定发展的形势下,国家对于企业内部控制制度建设非常重视,相继颁发了一系列相关的政策法规,促使内部控制开始受到社会各界的关注。对于皮革企业而言,内部控制既是综合治理的重要手段,同时也是一种权益保障制度。我国皮... 在市场经济健康稳定发展的形势下,国家对于企业内部控制制度建设非常重视,相继颁发了一系列相关的政策法规,促使内部控制开始受到社会各界的关注。对于皮革企业而言,内部控制既是综合治理的重要手段,同时也是一种权益保障制度。我国皮革企业的发展对于国民经济具有重要的作用,而且随着市场竞争的不断加剧,皮革企业需要根据实际情况,不断创新和优化内部控制制度,调整内部结构,优化配置相关资源,有效提升会计信息水平,为皮革企业综合竞争力与整体发展水平提供助力。《企业财务管理》一书针对企业财务管理中的相关内容进行了系统地介绍,具有较强的实用性和指导性。 展开更多
关键词 企业财务管理 财务内部控制体系 皮革企业 内部控制制度 会计信息 企业的发展 权益保障制度 政策法规
下载PDF
医院财务内部控制体系研究
11
作者 曹秀丽 《中国卫生产业》 2015年第28期25-26,共2页
在新医改背景下,医院财务内部控制系统应更为完善,才能在市场竞争中站稳脚跟。该研究中探讨医院财务内控体系的现状及优化措施,以更好适应新医改模式。
关键词 现状 医院财务内部控制体系 优化措施
下载PDF
基于COSO框架对地质事业单位财务内部控制体系的研究 被引量:8
12
作者 宋朝净 唐萍萍 《中国矿业》 北大核心 2020年第S02期70-74,共5页
财务内部控制是地质事业单位内部控制的核心,其运行好坏直接影响地质事业单位内部管理的效率和效果,如何建立并完善财务内部控制体系是当前地质事业单位迫切需要研究的问题。本文基于COSO内部控制框架理论,从财务内部控制的五大要素出发... 财务内部控制是地质事业单位内部控制的核心,其运行好坏直接影响地质事业单位内部管理的效率和效果,如何建立并完善财务内部控制体系是当前地质事业单位迫切需要研究的问题。本文基于COSO内部控制框架理论,从财务内部控制的五大要素出发,对地质事业单位财务内部控制体系的运行现状进行了分析,指出地质事业单位财务内部控制体系存在工作机制不健全、人员能力不足、对风险评估不够精准、业务流程不完善等问题,由此提出相应的改进建议和对策,以促进地质事业单位财务内部控制体系的完善。 展开更多
关键词 地质事业单位 财务内部控制体系 COSO框架理论
下载PDF
事业单位财务内部控制体系的构建研究 被引量:3
13
作者 申丽 《中国集体经济》 2016年第13期33-34,共2页
文章主要就从建立健全的事业单位财务内部控制管理制度,定期举行财务评审,进行节俭操作,加强财务内部控制意识,确定考核体系等几个方面展开论述,通过这几个方面具体分析了事业单位财务内部控制体系构建的细节和具体方式,以期能够为相关... 文章主要就从建立健全的事业单位财务内部控制管理制度,定期举行财务评审,进行节俭操作,加强财务内部控制意识,确定考核体系等几个方面展开论述,通过这几个方面具体分析了事业单位财务内部控制体系构建的细节和具体方式,以期能够为相关的人员提供一定的参考和借鉴。 展开更多
关键词 事业单位 财务内部控制体系 构建
下载PDF
论文化企业建立财务内部控制体系的重要性 被引量:5
14
作者 廉和 《管理观察》 2015年第6期145-146,149,共3页
文化产业的发展壮大离不开资源的整合。为了提高文化企业经营管理水平和风险防范能力,促进文化企业可持续发展,加强文化企业财务内部控制是文化企业管理的重要内容之一。本文就实现文化企业内部财务控制体系,完善内部控制制度,加强财务... 文化产业的发展壮大离不开资源的整合。为了提高文化企业经营管理水平和风险防范能力,促进文化企业可持续发展,加强文化企业财务内部控制是文化企业管理的重要内容之一。本文就实现文化企业内部财务控制体系,完善内部控制制度,加强财务管理,提高经济效益,提出了相应的方法和措施。 展开更多
关键词 企业管理 文化企业 财务内部控制体系
下载PDF
企业财务内部控制体系的建立与完善思路分析 被引量:7
15
作者 张秀青 《全国流通经济》 2021年第9期187-189,共3页
企业财务内部控制的基本定义是指在相关运营环境下充分利用各种有价值的财务信息与资源,加强各方面的调节与风险控制,细化财务活动流程,最终达到提高企业经营效率、获取最高收益的目标。在信息时代和竞争日益激烈的市场环境下,健全企业... 企业财务内部控制的基本定义是指在相关运营环境下充分利用各种有价值的财务信息与资源,加强各方面的调节与风险控制,细化财务活动流程,最终达到提高企业经营效率、获取最高收益的目标。在信息时代和竞争日益激烈的市场环境下,健全企业财务内控体系,优化财务管理思路,增加企业运营收益,不仅要重视加强企业财会系统信息化建设,而且要积极应对市场经济背景下的各种风险问题,不断完善企业管理机制。本文将简单分析企业财务内部控制体系的建立与完善思路,希望能为促进企业的发展提供帮助。 展开更多
关键词 企业 财务内部控制体系 建立 完善思路
下载PDF
完善集团公司财务内部控制体系的几点分析 被引量:6
16
作者 颜婕 《中国集体经济》 2018年第10期144-145,共2页
近年来,我国社会经济发展速度不断加快,房地产集团公司在新常态背景下取得了良好的发展效果,为国家经济发展贡献了重要力量。房地产集团公司之所以能够优化财务管理效果,主要是因为财务内部控制体系越来越完善,这在一定程度上能够降低... 近年来,我国社会经济发展速度不断加快,房地产集团公司在新常态背景下取得了良好的发展效果,为国家经济发展贡献了重要力量。房地产集团公司之所以能够优化财务管理效果,主要是因为财务内部控制体系越来越完善,这在一定程度上能够降低财务管理风险,提升财务管理水平,这对集团公司良性发展有促进作用。文章从定义介绍入手,然后分析了健全财务内部控制体系的意义,最后在探究常见问题的基础上,提出了优化建议。 展开更多
关键词 房地产集团公司 财务内部控制体系 优化
下载PDF
企业财务内部控制体系的构建及对策分析 被引量:3
17
作者 畅锐 《全国流通经济》 2021年第16期37-39,共3页
煤炭销售是我国经济市场中的基础行业,近年来,随着经济市场的变化,能源行业的市场竞争逐渐激烈,煤炭销售企业想要实现可持续发展,需要积极开展财务内部控制改革。为此,本文首先分析企业财务内部控制体系的构建意义,其次分析了企业财务... 煤炭销售是我国经济市场中的基础行业,近年来,随着经济市场的变化,能源行业的市场竞争逐渐激烈,煤炭销售企业想要实现可持续发展,需要积极开展财务内部控制改革。为此,本文首先分析企业财务内部控制体系的构建意义,其次分析了企业财务内部控制体系的构建问题及对策,以期为煤炭销售企业财务内部控制工作提供参考,进而提高财务内部控制质量和效率。 展开更多
关键词 财务内部控制体系 煤炭销售企业 构建对策
下载PDF
企业财务内部控制体系的构建及对策分析 被引量:4
18
作者 徐如伟 《全国流通经济》 2021年第7期68-70,共3页
财务内部控制体系的构建直接影响着企业的发展质量,在当前企业创新发展的关键阶段,针对内部控制工作存在的问题加以研究,是确保企业充分满足新时期市场竞争需求的关键。本文首先对企业实施构建财务内部控制体系的重要价值进行了总结研究... 财务内部控制体系的构建直接影响着企业的发展质量,在当前企业创新发展的关键阶段,针对内部控制工作存在的问题加以研究,是确保企业充分满足新时期市场竞争需求的关键。本文首先对企业实施构建财务内部控制体系的重要价值进行了总结研究,并针对企业经营发展的实际需要,制定了提升内部控制体系构建水平的具体策略。 展开更多
关键词 财务内部控制体系 构建策略
下载PDF
企业财务内部控制体系的构建及对策分析 被引量:10
19
作者 胡慧丽 《中国乡镇企业会计》 2021年第7期128-129,共2页
实现企业财务内部控制体系的创新构建可以使企业财务工作的良性发展具备较为理想的基础条件。因此,对企业的财务内部控制体系建设工作存在的问题进行考察研究,并结合企业财务工作发展的实际需要,制定提升财务内部控制体系构建水平的具... 实现企业财务内部控制体系的创新构建可以使企业财务工作的良性发展具备较为理想的基础条件。因此,对企业的财务内部控制体系建设工作存在的问题进行考察研究,并结合企业财务工作发展的实际需要,制定提升财务内部控制体系构建水平的具体策略,对确保企业财务内部控制体系的高水平构建,具有十分重要的意义。 展开更多
关键词 企业 财务内部控制体系 构建策略
下载PDF
试析如何完善拟上市公司财务内部控制体系 被引量:2
20
作者 佘奕源 《中国集体经济》 2023年第7期129-132,共4页
从目前情况来看,我国公司财务内部控制已经进入全面发展阶段,拟上市公司为了更好满足自身发展要求,开始加强财务内部控制体系建设与完善。文章就结合拟上市公司财务内部控制意义,重点分析拟上市公司财务内部控制主要内容,根据拟上市公... 从目前情况来看,我国公司财务内部控制已经进入全面发展阶段,拟上市公司为了更好满足自身发展要求,开始加强财务内部控制体系建设与完善。文章就结合拟上市公司财务内部控制意义,重点分析拟上市公司财务内部控制主要内容,根据拟上市公司财务内部控制存在的问题,提出完善拟上市公司财务内部控制体系的相关对策,希望可以给拟上市公司财务内部控制工作顺利开展提供一定参考,有效提高拟上市公司整体管理水平,快速完成公司发展目标。 展开更多
关键词 拟上市公司 财务内部控制体系 完善对策
下载PDF
上一页 1 2 6 下一页 到第
使用帮助 返回顶部