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基于审计视角的国有企业内部控制研究——以A公司为例
1
作者
李霞
严晓国
+2 位作者
毛兴
章梅兰
瞿雯
《审计与理财》
2023年第9期43-45,共3页
随着我国国有企业市场化改革的不断深入,国有企业仍存在着内部治理结构缺失、风险管理不到位、内部控制意识淡漠等内控问题。在企业内部治理过程中,落实并执行内部控制建设是当下加强国有企业核心竞争力的重要举措。因此,本文通过对A公...
随着我国国有企业市场化改革的不断深入,国有企业仍存在着内部治理结构缺失、风险管理不到位、内部控制意识淡漠等内控问题。在企业内部治理过程中,落实并执行内部控制建设是当下加强国有企业核心竞争力的重要举措。因此,本文通过对A公司的案例分析,梳理了国企内控存在的问题及成因,旨在总结审计经验与方法,规范其内部活动,提高内控水平,助力国有企业长远健康发展。
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关键词
内部控制
审计
国有企业
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题名
基于审计视角的国有企业内部控制研究——以A公司为例
1
作者
李霞
严晓国
毛兴
章梅兰
瞿雯
机构
常州市武进区审计局
出处
《审计与理财》
2023年第9期43-45,共3页
基金
常州市武进区审计局创新课题研究(20230519)。
文摘
随着我国国有企业市场化改革的不断深入,国有企业仍存在着内部治理结构缺失、风险管理不到位、内部控制意识淡漠等内控问题。在企业内部治理过程中,落实并执行内部控制建设是当下加强国有企业核心竞争力的重要举措。因此,本文通过对A公司的案例分析,梳理了国企内控存在的问题及成因,旨在总结审计经验与方法,规范其内部活动,提高内控水平,助力国有企业长远健康发展。
关键词
内部控制
审计
国有企业
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F279.26 [经济管理—企业管理]
F239.6 [经济管理—会计学]
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作者
出处
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1
基于审计视角的国有企业内部控制研究——以A公司为例
李霞
严晓国
毛兴
章梅兰
瞿雯
《审计与理财》
2023
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