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浅谈中央银行内部审计的手段和方法
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作者 刘少顺 《山东审计》 1999年第8期24-24,共1页
关键词 人民银行 内部审计 中央银行 内审部门 内审工作 监管部门 现场检查 金融风险 金融监管职责 内部制约机制
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当前央行内审工作存在的主要问题、难点及对策
2
作者 刘少顺 《济南金融》 2004年第2期17-18,共2页
央行的内审部门自单设以来,在推动业务部门加强内部管理、规范业务操作、清除风险隐患、提高管理水平等方面起到了积极作用,但同时仍存在一些问题和难点,本文对此进行分析,进而提出对策建议。
关键词 人民银行 内部审计 对策
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对内审成果运用情况的调查 被引量:1
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作者 内审成果运用课题组 刘少顺 《济南金融》 2006年第12期78-80,共3页
随着人民银行内部审计工作的广泛、深入开展,内审成果运用在服务人民银行中心工作方面的作用和效果越来越明显。本文以对人民银行济南分行辖内内审成果运用情况的调查为基础,分析了内审部门成立以来,内审成果取得的成效及存在的问题,并... 随着人民银行内部审计工作的广泛、深入开展,内审成果运用在服务人民银行中心工作方面的作用和效果越来越明显。本文以对人民银行济南分行辖内内审成果运用情况的调查为基础,分析了内审部门成立以来,内审成果取得的成效及存在的问题,并提出了正确认识内审成果价值、全面提升审计成果质量和加强审计成果运用制度化建设等的建议。 展开更多
关键词 内部审计 成果运用 调查
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中央银行内审手段初谈
4
作者 刘少顺 《山东金融》 1999年第8期53-53,共1页
关键词 人民银行 中央银行 内审部门 监管部门 现场检查 内部制约机制 内审工作 内部规章制度 非现场监督 监管权力
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浅谈金融创新
5
作者 刘少顺 《济南金融》 2003年第4期54-55,共2页
关键词 金融创新 金融监管 金融业务 金融市场 银行 中国
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谈人民银行内控建设
6
作者 刘少顺 《济南金融》 2003年第8期54-54,共1页
关键词 人民银行 内控制度 金融风险 货币政策 内控监督预警体系
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