期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
公司治理、风险管理与内部审计
被引量:
2
1
作者
卢广京
《中国内部审计》
2002年第11期52-53,共2页
关键词
公司治理
风险管理
内部审计
内部控制制度
培值服务
下载PDF
职称材料
题名
公司治理、风险管理与内部审计
被引量:
2
1
作者
卢广京
机构
联想集团有限公司审计部
出处
《中国内部审计》
2002年第11期52-53,共2页
关键词
公司治理
风险管理
内部审计
内部控制制度
培值服务
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F276 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
公司治理、风险管理与内部审计
卢广京
《中国内部审计》
2002
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部