期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
国有大型企业集团内审信息化实现路径探讨
1
作者 卢鹏琪 武艳辛 《中小企业管理与科技》 2024年第11期73-75,共3页
国有大型企业集团响应“科技强审”的号召,探索开展审计信息化平台建设,结合自身业务,发挥信息化手段在审计工作中的重要价值,这一工作对审计和信息化人员都是新的探索与挑战,经过几年的论证与实践,内审信息化的功能需求和系统架构也逐... 国有大型企业集团响应“科技强审”的号召,探索开展审计信息化平台建设,结合自身业务,发挥信息化手段在审计工作中的重要价值,这一工作对审计和信息化人员都是新的探索与挑战,经过几年的论证与实践,内审信息化的功能需求和系统架构也逐步明朗。论文主要对国有大型企业集团内审信息化的实现路径进行探讨,以供参考。 展开更多
关键词 业审一体 审计信息化 内部审计 企业集团
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部