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国有大型企业集团内审信息化实现路径探讨
1
作者
卢鹏琪
武艳辛
《中小企业管理与科技》
2024年第11期73-75,共3页
国有大型企业集团响应“科技强审”的号召,探索开展审计信息化平台建设,结合自身业务,发挥信息化手段在审计工作中的重要价值,这一工作对审计和信息化人员都是新的探索与挑战,经过几年的论证与实践,内审信息化的功能需求和系统架构也逐...
国有大型企业集团响应“科技强审”的号召,探索开展审计信息化平台建设,结合自身业务,发挥信息化手段在审计工作中的重要价值,这一工作对审计和信息化人员都是新的探索与挑战,经过几年的论证与实践,内审信息化的功能需求和系统架构也逐步明朗。论文主要对国有大型企业集团内审信息化的实现路径进行探讨,以供参考。
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关键词
业审一体
审计信息化
内部审计
企业集团
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职称材料
题名
国有大型企业集团内审信息化实现路径探讨
1
作者
卢鹏琪
武艳辛
机构
中国空间技术研究院
渤海船舶职业学院
出处
《中小企业管理与科技》
2024年第11期73-75,共3页
文摘
国有大型企业集团响应“科技强审”的号召,探索开展审计信息化平台建设,结合自身业务,发挥信息化手段在审计工作中的重要价值,这一工作对审计和信息化人员都是新的探索与挑战,经过几年的论证与实践,内审信息化的功能需求和系统架构也逐步明朗。论文主要对国有大型企业集团内审信息化的实现路径进行探讨,以供参考。
关键词
业审一体
审计信息化
内部审计
企业集团
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F276.1 [经济管理—企业管理]
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作者
出处
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1
国有大型企业集团内审信息化实现路径探讨
卢鹏琪
武艳辛
《中小企业管理与科技》
2024
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