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浅谈企业内部审计存在的问题及对策 被引量:9
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作者 孟小越 梁耘宇 《时代金融》 2016年第5期87-87,85,共2页
本文是在认识到内部审计涵义的基础上,探寻内部审计日益凸显的问题,讨论解决问题、完善内审的对策,从而使内审制度得以健全,使我国企业的内部控制更加有效,实现管理效率上的提高,确保企业经营业绩提升,整个社会经济环境更加健康稳定。
关键词 企业内部审计 问题 对策
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浅析公司治理与内部控制——以中航油新加坡公司为例
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作者 梁耘宇 孟小越 《中国金属通报》 2016年第1期63-64,共2页
2004年11月29日,新加坡上市公司中航油因错判油价走势,投资在石油期货上的累计亏损达到5.5亿美元,因此公司总裁陈久霖申请了新加坡高等法院的破产保护。中航油新加坡公司轰然倒塌,使我国国有企业在公司治理和内部控制方面的巨大缺陷暴... 2004年11月29日,新加坡上市公司中航油因错判油价走势,投资在石油期货上的累计亏损达到5.5亿美元,因此公司总裁陈久霖申请了新加坡高等法院的破产保护。中航油新加坡公司轰然倒塌,使我国国有企业在公司治理和内部控制方面的巨大缺陷暴露了出来,给其他企业敲响了警钟。陈久霖一人独断专行,权力过大,无视公司所有的规章制度,凌驾于公司制度之上;并且交易员对于陈久霖盲目无知的决策没有加以提醒制止,也没有向董事会报告,导致公司存在严重混乱的舞弊现象,使公司坠入深渊。中航油新加坡公司事件的发生再次让我们深刻认识到,健全的公司治理结构必须与有效的内部控制结合起来,相互配合,产生互动,只有这样才能使企业规避风险。因此,在进行内部控制的时候考虑公司治理的影响,进行公司治理时考虑到如何使内部控制发挥保障作用。 展开更多
关键词 公司治理 内部控制 企业风险
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