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题名浅析公立医院改革下如何加强内部审计工作
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作者
弋璨
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机构
都江堰市人民医院
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出处
《行政事业资产与财务》
2016年第8期75-75,65,共2页
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文摘
本文从我国公立医院改革的现状出发,深入分析医院内部的审计职能与现阶段面临的困难,并提出针对性解决措施,以期为公立医院新背景下的改革提供借鉴.
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关键词
公立医院改革
内部审计
审计人员
措施
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分类号
F239.45
[经济管理—会计学]
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题名行政事业单位内部控制问题之我见
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作者
弋璨
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机构
都江堰市人民医院
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出处
《中外企业家》
2016年第7Z期66-,共1页
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文摘
行政事业单位内部控制,是指行政事业单位为实现控制目标,通过制定制度、采取措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范、管理和控制。本文对行政事业的内部控制进行探讨,提出相应的建议,以期帮助我国行政事业单位规范其内部控制建设,增强对风险的防范和应对能力,提高其行政效率。
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关键词
行政事业单位
内部控制
会计核算系统
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分类号
F810.6
[经济管理—财政学]
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