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题名数字化时代企业信息系统审计的基本思路探讨
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作者
曲倩卫
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机构
中国诚通控股集团有限公司
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出处
《企业改革与管理》
2024年第15期126-128,共3页
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文摘
随着数字化时代的到来,数字化变革在企业界越来越广泛,信息系统已成为企业实现经营创新、管理创新和业务创新的一个基础平台。但是,企业在应用和管理信息系统的过程中也面临着诸多风险和挑战,因此,对企业信息系统应用和管理进行持续审计的重要性日益凸显,同时企业信息实时化对内部审计的要求也越来越高。为此,本文对开展信息系统管理专项审计的必要性、范围、方式方法进行了阐述,并重点论述了企业信息系统审计的基本思路,以供企业相关管理人员参考和借鉴。
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关键词
国有企业融资租赁公司
数字化转型
内部审计
信息系统审计
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分类号
F239.4
[经济管理—会计学]
F270.7
[经济管理—企业管理]
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题名内部审计视域下应对风险挑战的策略研究
被引量:1
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作者
曲倩卫
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机构
中建投租赁股份有限公司
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出处
《中国总会计师》
2022年第11期168-171,共4页
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文摘
在新形势、新环境下,内部审计作为风险防控的第三道防线,需要发挥强有力的作用,以协助应对各项风险挑战。本文以央企融资租赁公司为例,分析在内审工作中可采用的内部审计策略,协助公司防范化解重大风险,提升公司经营管理效率,促进融资租赁行业更好地支持、服务实体经济发展。
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关键词
融资租赁
风险管理
内部审计
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分类号
F239.45
[经济管理—会计学]
F832.39
[经济管理—金融学]
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