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建设银行内部审计体制改革构想
被引量:
1
1
作者
曲德洋
《辽宁经济》
2005年第1期42-43,共2页
在现代公司制企业制度中,独立的内部审计是公司法人治理结构的监督力量和重要组成部分.目前建设银行正在推进股份制改造工作,按照公司化要求重塑内部审计管理模式是树立内部审计独立性的关键.笔者认为,建设银行的内部审计改革应按照国...
在现代公司制企业制度中,独立的内部审计是公司法人治理结构的监督力量和重要组成部分.目前建设银行正在推进股份制改造工作,按照公司化要求重塑内部审计管理模式是树立内部审计独立性的关键.笔者认为,建设银行的内部审计改革应按照国际内部审计惯例,对现有审计组织机构资源进行整合、扁平化改造和垂直管理,在体制上确保内部审计的独立性,在审计结果上使之更具客观性和公正性,真正实现内部审计资源的优化和高效运作.
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关键词
内部审计
建设银行
现代公司制企业
扁平化
公司化
公司法人治理结构
资源
力量
构想
要求
下载PDF
职称材料
管理信息系统在审计工作中的应用
被引量:
1
2
作者
曲德洋
《中国内部审计》
2003年第1期38-39,共2页
关键词
管理信息系统
审计工作
应用
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职称材料
题名
建设银行内部审计体制改革构想
被引量:
1
1
作者
曲德洋
机构
建设银行大连市分行
出处
《辽宁经济》
2005年第1期42-43,共2页
文摘
在现代公司制企业制度中,独立的内部审计是公司法人治理结构的监督力量和重要组成部分.目前建设银行正在推进股份制改造工作,按照公司化要求重塑内部审计管理模式是树立内部审计独立性的关键.笔者认为,建设银行的内部审计改革应按照国际内部审计惯例,对现有审计组织机构资源进行整合、扁平化改造和垂直管理,在体制上确保内部审计的独立性,在审计结果上使之更具客观性和公正性,真正实现内部审计资源的优化和高效运作.
关键词
内部审计
建设银行
现代公司制企业
扁平化
公司化
公司法人治理结构
资源
力量
构想
要求
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
管理信息系统在审计工作中的应用
被引量:
1
2
作者
曲德洋
机构
中国建设银行大连审计分部综合处
出处
《中国内部审计》
2003年第1期38-39,共2页
关键词
管理信息系统
审计工作
应用
分类号
F239.1 [经济管理—会计学]
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职称材料
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出处
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1
建设银行内部审计体制改革构想
曲德洋
《辽宁经济》
2005
1
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职称材料
2
管理信息系统在审计工作中的应用
曲德洋
《中国内部审计》
2003
1
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