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内部审计与内部控制 被引量:57
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作者 曹伟 桂友泉 《审计研究》 CSSCI 北大核心 2002年第1期27-30,共4页
本文认为内部审计在企业内部天然的监督作用使其自然成为内部控制方式之一 ,同时又是对内部控制执行情况的一种监督形式 ,是对内部控制的控制。内部审计在内部控制中可以发挥评价内部控制 ,参与重大控制程序的制定与修订 ;监督内部控制... 本文认为内部审计在企业内部天然的监督作用使其自然成为内部控制方式之一 ,同时又是对内部控制执行情况的一种监督形式 ,是对内部控制的控制。内部审计在内部控制中可以发挥评价内部控制 ,参与重大控制程序的制定与修订 ;监督内部控制的运行 ;提供管理咨询等方面的作用。为发挥上述作用 ,必须在宏观方面加强制度建设 ,微观方面建立科学的法人治理结构 ,理顺内审机构管理体制 。 展开更多
关键词 内部审计 内部控制 企业经营 法人治理结构
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虚假财务报告的制度诠释
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作者 曹伟 桂友泉 《内蒙古财经学院学报》 2003年第2期92-96,共5页
制度缺陷是虚假财务报告成长的土壤,治理虚假财务报告应建立完善的市场法治环境,具体包括以下几点:1.深化国有企业改革;2.完善法律,加大执法力度;3.完善相关制度,扼制虚假财务报告现象蔓延;4.重塑市场诚信。
关键词 虚假财务报告 会计信息失真 企业 产权制度 公司治理 社会诚信
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上市公司审计轮换制研究 被引量:9
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作者 曹伟 桂友泉 《中国注册会计师》 2003年第7期22-25,共4页
本文探讨了实行审计轮换制对上市公司、会计师事务所、注册会计师以及审计市场可能产生的影响,并结合我国审计市场的特点,提出了政策建议:我国目前应尽快以立法形式确定注册会计师和合伙人轮换的期限,事务所可以考虑实行逐步轮换的安排... 本文探讨了实行审计轮换制对上市公司、会计师事务所、注册会计师以及审计市场可能产生的影响,并结合我国审计市场的特点,提出了政策建议:我国目前应尽快以立法形式确定注册会计师和合伙人轮换的期限,事务所可以考虑实行逐步轮换的安排;对事务所轮换应确定合适的轮换时间、实行信息披露和行业监管并重的措施。 展开更多
关键词 事务所 审计市场 实行 注册会计师 上市公司审计 审计轮换 轮换制 立法形式 并重 期限
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基于SDR调整机制的国外政府贷款管理创新实践
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作者 赵强 桂友泉 +3 位作者 邹禹萌 刘泽栋 李晓辰 王霄 《国企管理》 2019年第8期87-95,共9页
公司于2016年初启动提前偿还俄政府贷款工作,制定自上而下汇率风险管理机制,审慎预测判断,在国家各部委的支持下,经过不懈努力完成了俄政府贷款提前还款。通过分析外汇市场、货币市场政策和形势,短期内协调好各个机构接口,创新性地提出... 公司于2016年初启动提前偿还俄政府贷款工作,制定自上而下汇率风险管理机制,审慎预测判断,在国家各部委的支持下,经过不懈努力完成了俄政府贷款提前还款。通过分析外汇市场、货币市场政策和形势,短期内协调好各个机构接口,创新性地提出“跨境人民币+境内购汇+外汇贷款”结构组合方案,统筹制定购汇还款方案。偿还俄罗斯政府贷款,优化了公司债务结构,降低了汇率风险,打赢了十三五开局“提质增效”攻坚战,推动公司与地方共生共荣,进一步推动中俄双方在核能以及政治经济领域的深化合作。 展开更多
关键词 核电 政府贷款 SDR(特别提款权) 汇率风险
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锐意进取谋发展 奋楫笃行闯事业
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作者 桂友泉 《财务与会计》 北大核心 2023年第20期14-15,共2页
1996年大学毕业后,我加入秦山核电二期工程建设大军,开启了自己的职业生涯。一路走来,我先后在会计核算、资金管理、预算管理、内部审计等基础岗位上工作,并逐步成长为一名总会计师。2009年我离开电信行业,重回中核集团,入职海南核电有... 1996年大学毕业后,我加入秦山核电二期工程建设大军,开启了自己的职业生涯。一路走来,我先后在会计核算、资金管理、预算管理、内部审计等基础岗位上工作,并逐步成长为一名总会计师。2009年我离开电信行业,重回中核集团,入职海南核电有限公司,任财务处副处长,至今一直在中核集团内工作。“事业高于一切、责任重于一切、严细融于一切、进取成就一切”的核工业精神深深地鼓舞着我,同时也鞭策着我为祖国核工业事业高质量发展而不忘初心,砺前行。 展开更多
关键词 内部审计 财务处 中核集团 核工业精神 不忘初心 会计核算 电信行业 总会计师
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