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关于加强工会系统内部审计的几点思考
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作者 洪晓隆 《现代审计与会计》 2017年第6期24-25,共2页
内部审计工作,是加强内部控制、完善权力制约和监督的重要手段和措施。内部审计受本部门、本单位直接领导,授权单位为单位主要领导或其相应管理机构,为单位内部管理服务,以加强单位内部控制、减少管理风险为主要审计目标.是本单位... 内部审计工作,是加强内部控制、完善权力制约和监督的重要手段和措施。内部审计受本部门、本单位直接领导,授权单位为单位主要领导或其相应管理机构,为单位内部管理服务,以加强单位内部控制、减少管理风险为主要审计目标.是本单位经济监督工作的重要组成部分,从目前的审计实践看.整个内部审计在基层单位中正受到应有的重视。 展开更多
关键词 内部审计工作 工会系统 单位内部控制 直接领导 监督工作 权力制约 管理机构 内部管理
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政府投资建设项目评审探究
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作者 洪晓隆 《现代审计与会计》 2017年第4期57-58,共2页
财政投资评审.是财政评审机构依据国家政策和规章制度,运用专业技术手段,从工程经济和财政管理的角度出发.
关键词 项目评审 投资建设 财政投资评审 政府 规章制度 国家政策 评审机构 专业技术
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哈尔滨市属国有企业经营状况审计调查
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作者 洪晓隆 《现代审计与会计》 2017年第8期20-22,共3页
为促进哈尔滨市属国有企业有效落实国有资产监管政策.实现国有企业生产经营提质增效,促进企业转型发展。我们对市属国有企业的经营状况进行了审计调查。通过了解企业执行各项国有资产监管政策情况、财务经营状况,对其中200家一级监... 为促进哈尔滨市属国有企业有效落实国有资产监管政策.实现国有企业生产经营提质增效,促进企业转型发展。我们对市属国有企业的经营状况进行了审计调查。通过了解企业执行各项国有资产监管政策情况、财务经营状况,对其中200家一级监管企业进行实地审计调查.现将调查情况做以简单梳理。 展开更多
关键词 企业经营状况 审计调查 国有资产 哈尔滨市 企业生产经营 监管政策 国有企业 转型发展
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小议加强行政事业单位固定资产管理
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作者 洪晓隆 《现代审计与会计》 2017年第5期56-57,共2页
长期以来.我国行政事业单位固定资产管理在促进我国经济发展和社会进步、保障行政事业单位正常运转方面发挥了重要作用。但是也出现了很多问题,这些问题不利于行政事业单位固定资产管理工作的进一步开展。笔者就行政事业单位固定资产... 长期以来.我国行政事业单位固定资产管理在促进我国经济发展和社会进步、保障行政事业单位正常运转方面发挥了重要作用。但是也出现了很多问题,这些问题不利于行政事业单位固定资产管理工作的进一步开展。笔者就行政事业单位固定资产管理中发现的问题和解决对策进行初步探讨。 展开更多
关键词 行政事业单位 固定资产管理 资产管理工作 社会进步 经济发展 正常运转
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如何强化非税收入征管工作
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作者 洪晓隆 《现代审计与会计》 2017年第7期51-52,共2页
非税收入是政府财政收入的重要部分.目前在非税收入的征收管理及使用上存在许多问题。本文就非税收入征管中产生的问题进行剖析.并就进一步规范和完善非税收入征收管理工作提出一些建议。
关键词 非税收入 征管工作 征收管理工作 财政收入 收入征管
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