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聚焦高质量发展的研究型内部审计探索与研究——以广东移动市场领域审计项目为例
1
作者
无
茅芯
黄邦夏
《中国内部审计》
2023年第11期68-73,共6页
近年来,基于我国审计事业高速发展的形势以及各级监管部门对内部审计工作提出的更高标准、更严要求,研究型审计已成为实现审计高质量发展的必然选择。本文结合中国移动通信集团广东有限公司(以下简称广东移动)研究型审计工作组织形式,...
近年来,基于我国审计事业高速发展的形势以及各级监管部门对内部审计工作提出的更高标准、更严要求,研究型审计已成为实现审计高质量发展的必然选择。本文结合中国移动通信集团广东有限公司(以下简称广东移动)研究型审计工作组织形式,以及研究型审计在市场领域审计项目中的具体实践案例,探讨如何基于研究,加快审计组织改革、加速审计人员成长,促进审计价值提升,以高质量审计助力公司高质量发展。
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关键词
审计项目
内部审计
审计组织
审计人员
审计事业
高质量审计
审计价值
工作组织形式
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职称材料
基于全生命周期的持续审计闭环管理
被引量:
1
2
作者
禄杰
董辉
+2 位作者
赵武
谷峰
茅芯
《中国内部审计》
2017年第7期54-59,共6页
成果简介中国移动通信集团(以下简称集团)广东有限公司(以下简称广东移动)经过深入研究,形成了基于全生命周期的持续审计闭环管理体系,建立了成效显著的嵌入式和分离式两种系统搭建模式,综合应用了直接审查法和分析性复核法两种...
成果简介中国移动通信集团(以下简称集团)广东有限公司(以下简称广东移动)经过深入研究,形成了基于全生命周期的持续审计闭环管理体系,建立了成效显著的嵌入式和分离式两种系统搭建模式,综合应用了直接审查法和分析性复核法两种审计方法,以提升内部审计的效率和效果,实现审计职能转变和发展的客观要求。(一)管理体系通过持续审计实现内部审计全生命周期闭环管理(见图1),并创建持续审计“进入”和“退出”判别机制,使持续审计生命周期与专项审计相结合,形成内部审计闭环管理,实现资源合理利用及产出最优控制。
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关键词
全生命周期
持续审计
闭环管理
中国移动通信集团
内部审计
资源合理利用
管理体系
成果简介
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职称材料
基于技术创新的智慧型内部审计的探索与研究
被引量:
5
3
作者
茅芯
李勇
李卫星
《中国内部审计》
2020年第11期25-34,共10页
本文结合广东移动智慧审计业务体系建设及实践案例,探讨如何在新时代背景下,结合新技术发展契机及企业数据基础,研究打造创新型的智慧审计业务体系,推进内部审计信息化建设,提高科学管理水平,进一步提升内部审计工作质量和效率。
关键词
内部审计
智慧审计
数据审计
新技术
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职称材料
电信业创新型大数据内部审计的探索与研究
被引量:
4
4
作者
茅芯
《中国内部审计》
2019年第1期28-33,共6页
本文结合广东移动数据审计管理及实践,探讨在新时代背景下,深入研究打造创新型智能内部审计管理体系,推动内部审计信息化建设。
关键词
内部审计
数据审计
持续审计
大数据
审计效能
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职称材料
题名
聚焦高质量发展的研究型内部审计探索与研究——以广东移动市场领域审计项目为例
1
作者
无
茅芯
黄邦夏
机构
中国移动通信集团广东有限公司内审部
不详
出处
《中国内部审计》
2023年第11期68-73,共6页
文摘
近年来,基于我国审计事业高速发展的形势以及各级监管部门对内部审计工作提出的更高标准、更严要求,研究型审计已成为实现审计高质量发展的必然选择。本文结合中国移动通信集团广东有限公司(以下简称广东移动)研究型审计工作组织形式,以及研究型审计在市场领域审计项目中的具体实践案例,探讨如何基于研究,加快审计组织改革、加速审计人员成长,促进审计价值提升,以高质量审计助力公司高质量发展。
关键词
审计项目
内部审计
审计组织
审计人员
审计事业
高质量审计
审计价值
工作组织形式
分类号
F626 [经济管理—产业经济]
F239.45 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
基于全生命周期的持续审计闭环管理
被引量:
1
2
作者
禄杰
董辉
赵武
谷峰
茅芯
机构
中国移动通信集团广东有限公司
出处
《中国内部审计》
2017年第7期54-59,共6页
文摘
成果简介中国移动通信集团(以下简称集团)广东有限公司(以下简称广东移动)经过深入研究,形成了基于全生命周期的持续审计闭环管理体系,建立了成效显著的嵌入式和分离式两种系统搭建模式,综合应用了直接审查法和分析性复核法两种审计方法,以提升内部审计的效率和效果,实现审计职能转变和发展的客观要求。(一)管理体系通过持续审计实现内部审计全生命周期闭环管理(见图1),并创建持续审计“进入”和“退出”判别机制,使持续审计生命周期与专项审计相结合,形成内部审计闭环管理,实现资源合理利用及产出最优控制。
关键词
全生命周期
持续审计
闭环管理
中国移动通信集团
内部审计
资源合理利用
管理体系
成果简介
分类号
F239.0 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
基于技术创新的智慧型内部审计的探索与研究
被引量:
5
3
作者
茅芯
李勇
李卫星
机构
中国移动通信集团广东有限公司
出处
《中国内部审计》
2020年第11期25-34,共10页
文摘
本文结合广东移动智慧审计业务体系建设及实践案例,探讨如何在新时代背景下,结合新技术发展契机及企业数据基础,研究打造创新型的智慧审计业务体系,推进内部审计信息化建设,提高科学管理水平,进一步提升内部审计工作质量和效率。
关键词
内部审计
智慧审计
数据审计
新技术
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
电信业创新型大数据内部审计的探索与研究
被引量:
4
4
作者
茅芯
机构
中国移动通信集团广东有限公司
出处
《中国内部审计》
2019年第1期28-33,共6页
文摘
本文结合广东移动数据审计管理及实践,探讨在新时代背景下,深入研究打造创新型智能内部审计管理体系,推动内部审计信息化建设。
关键词
内部审计
数据审计
持续审计
大数据
审计效能
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F626 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
聚焦高质量发展的研究型内部审计探索与研究——以广东移动市场领域审计项目为例
无
茅芯
黄邦夏
《中国内部审计》
2023
0
下载PDF
职称材料
2
基于全生命周期的持续审计闭环管理
禄杰
董辉
赵武
谷峰
茅芯
《中国内部审计》
2017
1
下载PDF
职称材料
3
基于技术创新的智慧型内部审计的探索与研究
茅芯
李勇
李卫星
《中国内部审计》
2020
5
下载PDF
职称材料
4
电信业创新型大数据内部审计的探索与研究
茅芯
《中国内部审计》
2019
4
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职称材料
已选择
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