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内部审计与内部控制的融合策略 被引量:16
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作者 莫满军 宋新秀 《中国内部审计》 2018年第4期36-39,共4页
本文以内部审计和内部控制的现状研究为基础,提出全过程、全领域、全时段三大融合策略,以增强审计能力,创新审计领域,并摸索出一条内部审计和内部控制的融合之路。
关键词 内部审计 内部控制 融合策略 具体方法
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数据分析工具在物资采购审计中的应用 被引量:4
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作者 莫满军 宋新秀 《中国内部审计》 2018年第7期49-51,共3页
本文介绍了SAP HANA和POWER BI两种数据分析工具在物资采购价格审计中的具体应用,并针对采购价格方面存在的风险展开多维度分析,旨在创新审计技术方法,优化管理方式。
关键词 数据分析 物资采购 审计 应用 效果
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基于物资采购领域违规行为数据特征的审计分析模型构建 被引量:1
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作者 莫满军 孙霞 李向敏 《中国审计》 2023年第4期65-67,共3页
近年来,物资采购活动已成为企业合规管理的一个重要领域,其管理水平直接影响企业的经济效益、任务指标,甚至战略目标的实现。当前,随着数字化转型的深入,海量数据为内部审计提供了机遇和挑战。内部审计要转变思维,积极开启自身数字化转... 近年来,物资采购活动已成为企业合规管理的一个重要领域,其管理水平直接影响企业的经济效益、任务指标,甚至战略目标的实现。当前,随着数字化转型的深入,海量数据为内部审计提供了机遇和挑战。内部审计要转变思维,积极开启自身数字化转型进程,助力企业健康平稳发展。 展开更多
关键词 物资采购 内部审计 数字化转型 平稳发展 数据特征 转变思维 战略目标 海量数据
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