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探究强化企业会计财务管理中的内部控制工作的有效措施
1
作者
袁训睿
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2021年第8期75-75,78,共2页
会计和财务管理的内部控制制度对企业非常重要。财务管理主要包括日常贸易和企业交流,反映企业的经济状况,确保企业未来发展的良好平衡,并与企业的正常运作保持一致。过去有过公司会计和财务管理问题财务管理制度不完善,内部控制不够严...
会计和财务管理的内部控制制度对企业非常重要。财务管理主要包括日常贸易和企业交流,反映企业的经济状况,确保企业未来发展的良好平衡,并与企业的正常运作保持一致。过去有过公司会计和财务管理问题财务管理制度不完善,内部控制不够严格。财务管理的转变将对企业的活动和经济效益产生负面影响。因此,加强新时期企业会计和财务管理的内部控制制度是企业不能忽视的问题。
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关键词
强化企业
会计财务管理
内部控制
工作措施
下载PDF
职称材料
业财融合嵌入企业内部控制体系优化策略探究
被引量:
2
2
作者
袁训睿
《中国产经》
2023年第16期124-126,共3页
业财融合发展是在业务、财务工作过程中逐渐发展起来的,对企业经营战略、管理流程及组织机构设置等方面产生了深远影响,从根本上改变了企业财务管理的整体运行方式,也使内部控制运行方式创新更加科学化。本文分析了业财融合的难点,并在...
业财融合发展是在业务、财务工作过程中逐渐发展起来的,对企业经营战略、管理流程及组织机构设置等方面产生了深远影响,从根本上改变了企业财务管理的整体运行方式,也使内部控制运行方式创新更加科学化。本文分析了业财融合的难点,并在此基础上,从战略财务、业务财务和事务财务几个方面,提出了业财融合嵌入企业内部控制体系的主要路径,从绩效考核控制、全面预算控制、资产管理控制几个方面,进一步探讨业财融合嵌入企业内部控制体系的具体策略,希望为企业财务战略融入内部控制提供参考。
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关键词
内部控制
业财融合
企业管理
原文传递
题名
探究强化企业会计财务管理中的内部控制工作的有效措施
1
作者
袁训睿
机构
山东海化集团有限公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2021年第8期75-75,78,共2页
文摘
会计和财务管理的内部控制制度对企业非常重要。财务管理主要包括日常贸易和企业交流,反映企业的经济状况,确保企业未来发展的良好平衡,并与企业的正常运作保持一致。过去有过公司会计和财务管理问题财务管理制度不完善,内部控制不够严格。财务管理的转变将对企业的活动和经济效益产生负面影响。因此,加强新时期企业会计和财务管理的内部控制制度是企业不能忽视的问题。
关键词
强化企业
会计财务管理
内部控制
工作措施
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
下载PDF
职称材料
题名
业财融合嵌入企业内部控制体系优化策略探究
被引量:
2
2
作者
袁训睿
机构
山东海化集团有限公司
出处
《中国产经》
2023年第16期124-126,共3页
文摘
业财融合发展是在业务、财务工作过程中逐渐发展起来的,对企业经营战略、管理流程及组织机构设置等方面产生了深远影响,从根本上改变了企业财务管理的整体运行方式,也使内部控制运行方式创新更加科学化。本文分析了业财融合的难点,并在此基础上,从战略财务、业务财务和事务财务几个方面,提出了业财融合嵌入企业内部控制体系的主要路径,从绩效考核控制、全面预算控制、资产管理控制几个方面,进一步探讨业财融合嵌入企业内部控制体系的具体策略,希望为企业财务战略融入内部控制提供参考。
关键词
内部控制
业财融合
企业管理
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
探究强化企业会计财务管理中的内部控制工作的有效措施
袁训睿
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2021
0
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职称材料
2
业财融合嵌入企业内部控制体系优化策略探究
袁训睿
《中国产经》
2023
2
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